您好,这两个净额的分录,那就把金额合计

计提递延所得税资产的时候,一般是借:递延所得税资产 贷:所得税-递延所得税费用,做完这笔分录之后还需要把这笔所得税-递延所得税费用转入到应交税费-企业所得税科目嘛,比如借:所得税-递延所得税费用 贷:应交税费-企业所得税,把所得税-递延所得税费用科余额调整为0嘛
影响所得税费用增加的有哪些“”如当期应交所得税,递延所得税资产借方,递延所得税资产贷方,递延所得税负责借方,递延所得税负责贷方
这个分录中,为什么不把递延所得税资产和递延所得税负债写上 ? 为什么不是借所得税费用787.5递延所得税资产12.5。贷应交税费795。递延所得税负债5?
递延所得税资产就是少交税, 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 借:递延所得税资产 所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 这两个分录谁对啊?
借: 递延所得税资产 4,174.83 贷: 所得税费用-递延所得税 4,174.83 借: 递延所得税资产 -3,140.76 贷: 所得税费用-递延所得税 -3,140.76 老师,这两个净额的分录怎么做?金额是多少?
老师,我是一般纳税人,请问这个月开的销售发票正数5000元,负数2000元,请问负数发票要不要做分录?怎么做?
小规模建筑,开出发票普票10万元,现分录, 借方应收账款100000 贷方主营业务收入99009.9 应交增值税-销项税990.1 结转成本填多少(因为是建筑行业,我们老板说先不交税,暂估一下,这个暂估暂估多少?)
老师,我们发样品给对方这个样品不收对方钱,那账要怎么做,上个月发出样品做的分录是借:发出商品 贷:库存商品,上月末结转的是借:主营业务成本 贷:发出商品,这个月确定样品不收钱,那老师分录要怎么做
第二季度收到投资公司的分红款,季报所得税怎么填写呢?
苏宁易付宝今天上午10:33分,从我账户中未经授权无故扣款99元,请麻烦查明原因,退回所扣款项。
请问下老师,我(小规模)上期申报了无票收入,本期申报电子税务局申报时把那个金额减出来申报,系统显示比对不对过,我要怎么办?
老师您好 本月有发票额度50万,有进项票267500元(9%)有电费发票11100.78元(13%)可以开出发票多少元?(13点)
一般纳税人,7月申报要提交资产负债表和利润表,利润表中本月金额是填报6月发生的,还是填报4~6月的?
出口报关单运费这么显示 cif 成交方式,报关单总金额是67200 运费USD/2050/3 保费:USD/32.2/3 那么FOB 价是多少呢 老师 麻烦写一下计算公示 谢谢
老师,我们是销方给购方开了一张普票,我们这边红冲了,对方入帐了不知道,现在给人家重新开,对方需要怎么处理?可以这样吗
最后的分录是什么呢?金额是多少呢
您好,借: 递延所得税资产 1034.07 贷: 所得税费用-递延所得税 1034.07