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小规模建筑,开出发票普票10万元,现分录, 借方应收账款100000 贷方主营业务收入99009.9 应交增值税-销项税990.1 结转成本填多少(因为是建筑行业,我们老板说先不交税,暂估一下,这个暂估暂估多少?)

2026-07-13 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-13 11:24

你好,暂估和收入一样的金额99009.9才没利润

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快账用户8489 追问 2026-07-13 11:27

但是最后税走了营业外收入里了,那又不得交税吗?

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快账用户8489 追问 2026-07-13 11:28

税减免了走营业外收入

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齐红老师 解答 2026-07-13 11:28

那没办法,这个免不了的,成本不可能大于收入

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快账用户8489 追问 2026-07-13 11:29

暂估多暂估点不行吗?

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齐红老师 解答 2026-07-13 11:29

不可以,你系统都没发票

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你好,暂估和收入一样的金额99009.9才没利润
2026-07-13
您好,您的处理非常正确
2022-06-22
这样做可行,年前暂估入账和结转成本符合权责发生制,年后取得发票红冲暂估再按发票入账并结转成本,能保证账务准确。但要注意发票与暂估匹配、税务处理及清晰记录账务。
2025-03-26
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
您好,严格来说分录都需要
2023-03-29
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