您好,强行申报就可以,这个是正常的

郭老师好,是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题,我今天上午去税务大厅申报了,然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过,我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字,负数填到二季度申报表上对应地方的
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的,但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱,那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过,我应该怎么修改才能通过呢?
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票 老师你好,所属期11月份的增值税今天申报之后,想开具发票的,点开界面后,出现这个提醒了,我也核对过申报数据了,均无误,在申报时候并没有显示比对未通过,那现在我该怎么办呢。
老师好! 23年12月做了一个无票收入,我公司是小规模,此笔收入已计税并缴纳,在1月份补了该笔发票,问题来了:做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额,申报的时候显示匹配不正常,税务局要求12月份的无票收入做退税,1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税,1季度按照发票来申报税款,请问我的财务报表要不要怎么改?
老师,我是一般纳税人,请问这个月开的销售发票正数5000元,负数2000元,请问负数发票要不要做分录?怎么做?
小规模建筑,开出发票普票10万元,现分录, 借方应收账款100000 贷方主营业务收入99009.9 应交增值税-销项税990.1 结转成本填多少(因为是建筑行业,我们老板说先不交税,暂估一下,这个暂估暂估多少?)
老师,我们发样品给对方这个样品不收对方钱,那账要怎么做,上个月发出样品做的分录是借:发出商品 贷:库存商品,上月末结转的是借:主营业务成本 贷:发出商品,这个月确定样品不收钱,那老师分录要怎么做
第二季度收到投资公司的分红款,季报所得税怎么填写呢?
苏宁易付宝今天上午10:33分,从我账户中未经授权无故扣款99元,请麻烦查明原因,退回所扣款项。
请问下老师,我(小规模)上期申报了无票收入,本期申报电子税务局申报时把那个金额减出来申报,系统显示比对不对过,我要怎么办?
老师您好 本月有发票额度50万,有进项票267500元(9%)有电费发票11100.78元(13%)可以开出发票多少元?(13点)
一般纳税人,7月申报要提交资产负债表和利润表,利润表中本月金额是填报6月发生的,还是填报4~6月的?
出口报关单运费这么显示 cif 成交方式,报关单总金额是67200 运费USD/2050/3 保费:USD/32.2/3 那么FOB 价是多少呢 老师 麻烦写一下计算公示 谢谢
老师,我们是销方给购方开了一张普票,我们这边红冲了,对方入帐了不知道,现在给人家重新开,对方需要怎么处理?可以这样吗
那个无票收入我本期能不能不管它呢?
是本期的无票收入,您不申报吗
是的 上期那个无票收入我本期不减,直接按本期的收入申报