同学,你好 需要对方开具发票进来

我单位出现预警,2024年出口报关单与增值税申报表的数据差异,报关单大,申报的少。看看差异的原因是啥,怎么写原因呢? +
搬运费,吊装带,冲暂估的分录怎么写?工程行业
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
老师,请问下应税商品和免税商品可以开在一张发票上吗
老师您好,个人的车子租给公司,都收哪些税,个人所得税并入到汇算清缴吗
您好老师!公司买车在申报系统购买车辆购置税是我们自己申报吗
老师,请问现金流量表好编吗,我从来没有编过现金流量表
员工报销,当月没有付款,也要计提吗?
请问申报表25行期初未缴税额(多缴为负数)是负数,怎么抵扣掉
自己租别人的设备,自己再给甲方开租赁费发票,就是我是承包商但是自己租别人的设备,发票应该走哪个分类编码合适?税率是应该6还是9?麻烦老师讲一下
这个是没有发票的,如果是内账的话怎么处理
同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
哦,就这么简单入账了可以了?
同学,你好 内帐可以的
谢谢老师,我还可以问一下你由于质量问题的原因,供应商赔偿货款给我们怎么处理吗?
同学,你好 抵消货款
分录应该怎么做呢
同学,你好 这是购买货物的分录 借:库存商品 贷:应付账款 由于质量问题的原因,供应商赔偿货款给你们 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数
谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢