固定资产还在使用的,不需要处理
老师,如果固定资产提足折旧了,需要做账结转它么,或者对于提足折旧扔继续使用的固定资产怎么做账务处理?
老师请问一下固定资产上个月已经提足折旧的这个月怎么没处理了
老师您好,购入的已提足折旧的二手固定资产怎样做账务处理呢
老师好,请问未提足折旧的固定资产出售账务处理怎么做?
老师您好!请教个问题,已经提足折旧的固定资产账务上需要做什么处理吗?
你好 老师请问一下 报销差旅费 取得飞机票和火车费计算抵扣时,分录怎么写?例如:火车票票面价格是241 可以抵扣的税额19.9 不含税是221.10,借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)19.9 贷:其他应付款-***241 这样对吗?
老师这个凭证咋做分录
老师,快账里面怎么一键结转各项收入,费用?
那曲社保缴费基数是多少
老师没签合同,印花税按什么申报?
小规模,如果开了100万专票和30万普票都是1%的税率怎么做分录
我们公司在房屋出租,请问房屋出租的税率是多少
老师,请问哈给客户家装修房子,然后更换下来的窗户卖了600元,这个怎么记账
老师拿到这个仲裁费用票据,已经对公支付了,是计入营业外仲裁费用还是管理费用,不能抵扣吧?
原来企业是一般纳税人的时候留底的那个进项税额在账上没抵的,然后后来变成小规模纳税人了。不能抵了这个账上这一笔进项税额,应该怎么做账务处理