你好,同学 未来实际不用,或者报废的时候,做这一笔分录

老师你好,我公司22年购进固定资产已入账并已计提折旧(如下分录),现需要作废该固定资产、折旧,请问如何做分录? 借:固定资产 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:累计折旧
请问老师注销企业时候固定资产清理会计科目如下: 借:固定资产清理 贷:固定资产 后面是明细 累计折旧(已经折旧)会计分录如下 借:累计折旧 贷:固定资产清理 累计折旧以后剩的的余额 借:库存现金 贷:固定资产清理 以上的会计分录对吗
请教下老师,已经提足折旧的固定资产,在2023年12月份需要做借:累计折旧,贷:固定资产的分录吗?
请问老师,我们公司一辆车已经提足折旧出售了,然后款子打到老板个人账上了,这事发生在12月份。请教下这样的情况需要做借:累计折旧 贷:固定资产吗
请问下老师,如果没有收到卖固定资产的钱款,但是固定资产已经提足折旧卖了,那么可以做借:累计折旧 贷固定资产吗?
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
老师,已经卖掉了,是一辆车,但是车款还没有收到。那我需要清理吗?
这样的话,要清理 借累计折旧 贷固定资产
那车款没收到,需要挂账吗?
如果有确定金额的话,要的 借应收账款 累计折旧 贷固定资产 资产处置损益
老师,刚才问过了,在12月份的时候老板私人账户上收到了卖车的款子,那么我在做12月份的账时还需要按照上面的做吗?资产有残值,分录应该怎么做?
借其他应收款-老板 累计折旧 贷固定资产 资产处置损益