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老师,年底未来票的费用支出做个暂估入账,如果是支付的购买材料的货款,货没来也没开票,这种不需要暂估是吗?

2023-12-26 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-26 08:10

你好,也需要暂估的。

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你好,也需要暂估的。
2023-12-26
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
你好,有退货你做了退货的凭证吗
2025-03-20
同学,你好 嗯,需要调整的
2022-09-26
同学你好 很高兴为你解答 次月反分录冲销是因为实际金额到了 所以按照实际金额重新入账的
2021-12-05
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