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请问老师,我们这个月预付了24年1-3月的车辆租赁费,对方已在这个月开了1-3月的发票,我在明年1-3月分别确实每个月的成本,对方12月开的发票,我在明年1-3月可以用吗?

2023-12-26 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-26 08:34

你好,对方12月开的发票,可以先在12月份入账,然后在1到3月份分月摊销计入费用

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快账用户8377 追问 2023-12-26 09:59

发票是今年分别开的3张,明年都可以用的吧?

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齐红老师 解答 2023-12-26 09:59

你好,是的,是可以的

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你好,对方12月开的发票,可以先在12月份入账,然后在1到3月份分月摊销计入费用
2023-12-26
你好,不用的,明年认证也可以。
2021-01-07
你好,可以把这张发票留到明年1月做费用
2021-12-22
借预付账款,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润。 这个是红冲你12月份的暂估的, 然后再做发票的。 借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款 然后今年的红冲之前的在做发票的。
2025-01-21
你好,借预付账款-待摊费用,贷其他应付款,你按月做借管理费用  贷预付账款-待摊费用,
2021-10-13
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