借应收账款负数,贷、主营业务收入负数,应交税费负数,这个是红冲的。一般纳税人的话,社保付出销售额没有其他的销售额的情况下,自动留底,不能退。

请问老师目前进项留底比较多,专管员让做未开票收入先抵扣,下个月让开票冲回来,如何下月冲回来?
上个月做未开票收入,应交税费也做了,也缴纳税费冲平了,这个月开票销项票销项税怎么做红冲
你好,请问一下,上月 未开票销售 确认收入(应交税费-应交增值税-进项税额) 也 报了税,下月给客户开票,如果不给冲之前的收入,只针对销项税额,要怎么做账?
上年度确认的未开票收入,今年冲回了。汇算清缴如何调整?(代收的款项做成了收入)
老师,上月已认的未开票收入在本月开票,该如何做账报税?
那我这个月开的销项可以抵吗?
可以的,可以抵扣的。