做前面两个分录就行了,一个收到一个支付。没有其他分录了。
老师您好,我们单位当月发工资,缴纳社保,会计分录您看对?发工资时,借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时,借管理费用-社会保险,借其他应付款-社保费用 贷银行存款
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
分录1:计提社保 借:管理费用-社保公司部分 贷:应付职工薪酬-社保公司部分 分录2:付社保费 借:应付职工薪酬-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款 请问老师,是否可以将以上两笔分录合并成一笔分录,如下: 分录3:计提社保和付社保费 借:管理费用-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款
从代账公司手里接来了账目,我用财务软件录入了各科目期末余额作为五月期初数据。还需要做什么
改了年度,需要改最后一季度的报表吗?利润总额没有变动,资产总额变动了,就是改了预收预付负数
老师好、工商年报中的资产总额是填注册资本吗?辛苦老师教一下!谢谢
老师,刚成立的新公司 有哪些要办理?税务登记?...
与固定资产有关的经济利益预期消耗方式发生重大改变的,应当调整折旧。 老师,请问这句话怎么理解?
老板卖空调的,个人收了很多款,未开发票,导致现在有很多账上有很多库存,被税务盯到了,现在要把个人收的这些款整理出来申报,会涉及到交什么税, 以及涉及到什么问题呢
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
那私户转入公户多0.9元需要调吗?
你好多收的,要不用支付了就记到营业外收入。
那营业外收入的二级科目要写什么?摘要写多收余额调整吧?
可以的,可以这样写二级科目根据自己核算需要写就行。