你好,你的意思是计提了,但是没有发放,对吧?

做今年账时发现应付职工薪酬福利费下贷方有余额,是几年前留下的,怎么做分录调整?
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
发现21年有个福利费分录记错了, 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的,第二步错了,应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正?
请问老师,发现以前年度的分录写错了,应计入职工福利,计入其他管理费用里了,怎么调整
之前做福利费,都是直接计入管理费用-福利费,没有用应付职工薪酬科目过渡,现在想把今年之前月份的用笔分录调整,用应付职工薪酬-福利费过渡,怎么写分录?
老师好,出差的补贴还用吗发票吗
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
公司车报废,开票怎么开,是公司开还是到税务局代开
老师,去年的公司,今年要做营业执照申报怎么操作?
老师 你好 请问一下个体工商户或者是合伙企业 如果核的是查账征收 还得做账么?做账的话有好多都是无票收入 这个账到底怎么做?
老师好,想问一下,如何算每年增值税的税负率,是看哪张报表就能算出2025年前3年税负率呀。
老师,我们一个公司及几个高管收购了一个公司,这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多,其他应付款41万多,实收资本为0。其他应付款是欠原股东的,转让后也不用还了,我们接过来后就一套真帐,我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的,这样也不亏了,现在有人说把未支付的25万股权转让金,通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响?帐面的其他应付款有一半是他们帐面应付帐款转进来的(因为大部分已对私结掉了,剩余的也叫他们后面自己结)这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让?
境外发票,如果抬头开成公司的,要怎么写抬头呢
比如,我们国际的业务来往买卖都是没发票的,也不是公户的,但是运输的公司费用是可以开发票的,那我们可以拿来用么?可以开公司的么?
老师,你好,请问客户来料加工,其中部分物料产生废料,客户开废料发票给我们,我司的加工费发票已经提前开了,请问现在废料要付款给客户,需要有哪些原始凭证来申请付款
是这样的
按照你计提的时候做负数的会计分录
这笔福利费不发放了
按照计提的冲销了就可以
几年前任会计虚提的,可不可以借:应付职工薪酬福利费,贷:本年利润
要调整的话也就可以这么调整了
意思是可以按我刚刚说的调整吗?
这个你计提的时候,当时是不是计入到费用了呀?
是的是的
那你这种调整等于是原来的费用少了也会涉及到所得税的
那要这么做?还是做借应付职工薪酬福利费,贷以前年度损益调整或者贷费用?
你给我发一下你当时做账的时候是怎么做的?
借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费
借,应付职工薪酬。贷,以前年度损益调整。借,以前年度损益调整贷,利润分配未分配利润