你好,你的意思是计提了,但是没有发放,对吧?

做今年账时发现应付职工薪酬福利费下贷方有余额,是几年前留下的,怎么做分录调整?
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
发现21年有个福利费分录记错了, 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的,第二步错了,应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正?
请问老师,发现以前年度的分录写错了,应计入职工福利,计入其他管理费用里了,怎么调整
之前做福利费,都是直接计入管理费用-福利费,没有用应付职工薪酬科目过渡,现在想把今年之前月份的用笔分录调整,用应付职工薪酬-福利费过渡,怎么写分录?
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
是这样的
按照你计提的时候做负数的会计分录
这笔福利费不发放了
按照计提的冲销了就可以
几年前任会计虚提的,可不可以借:应付职工薪酬福利费,贷:本年利润
要调整的话也就可以这么调整了
意思是可以按我刚刚说的调整吗?
这个你计提的时候,当时是不是计入到费用了呀?
是的是的
那你这种调整等于是原来的费用少了也会涉及到所得税的
那要这么做?还是做借应付职工薪酬福利费,贷以前年度损益调整或者贷费用?
你给我发一下你当时做账的时候是怎么做的?
借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费
借,应付职工薪酬。贷,以前年度损益调整。借,以前年度损益调整贷,利润分配未分配利润