你好,你的意思是计提了,但是没有发放,对吧?
做今年账时发现应付职工薪酬福利费下贷方有余额,是几年前留下的,怎么做分录调整?
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
发现21年有个福利费分录记错了, 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的,第二步错了,应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正?
请问老师,发现以前年度的分录写错了,应计入职工福利,计入其他管理费用里了,怎么调整
之前做福利费,都是直接计入管理费用-福利费,没有用应付职工薪酬科目过渡,现在想把今年之前月份的用笔分录调整,用应付职工薪酬-福利费过渡,怎么写分录?
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
是这样的
按照你计提的时候做负数的会计分录
这笔福利费不发放了
按照计提的冲销了就可以
几年前任会计虚提的,可不可以借:应付职工薪酬福利费,贷:本年利润
要调整的话也就可以这么调整了
意思是可以按我刚刚说的调整吗?
这个你计提的时候,当时是不是计入到费用了呀?
是的是的
那你这种调整等于是原来的费用少了也会涉及到所得税的
那要这么做?还是做借应付职工薪酬福利费,贷以前年度损益调整或者贷费用?
你给我发一下你当时做账的时候是怎么做的?
借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费
借,应付职工薪酬。贷,以前年度损益调整。借,以前年度损益调整贷,利润分配未分配利润