同学,你好 利润调高一点,那就是利润表里面,成本填少点

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师,我们公司需向银行贷款,出具给银行的财务报表我们需要帮利润调高一点,三张报表具体怎么调整才符合逻辑
老师,我们公司需向银行贷款,出具给银行的财务报表我们需要帮利润调高一点,三张报表具体怎么调整才符合逻辑。我们短期借款有点高,能怎么调整?有在建工程,是建公司办公区,基本已建好,钱未付清。
老师,我们公司需要调财务报表给银行,做贷款用,调高利润,调低负债,而且要调整三年的财务报表,2022年12月,2023年12月,2024年3月的,我该怎么入手,该调哪些科目,或者说,该动表里哪个数据?保证勾稽关系符合逻辑。目前是亏损状态的,我们只做一套账。
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是4000元(16个员工16x4000=64000),5月开始购买意外险4500元(一年意外险是4500元,),计提和发放工资的会计分录以及向保险公司支付意外险费4500元取得发票的会计分录怎么做?每月工资表员工都体现扣一笔22.94意外险,可是意外险是一次交一年4404元,这个每月怎么做会计分录?麻烦老师一套会计分录写一下,谢谢老师。这边会计分录如下:支付全年保费(一次交4404元)借:其他应收款一代付员工保险4500贷:银行存款4500(这是公司先帮员工垫付,因为最终由员工自己承担)每月计提工资(16人*4000=64000)借:主营业务成本一工资64000贷:应付职工薪酬一工资64000每月发放工资(扣回个人保险22.94*16=)借:应付职工薪酬一工资64000贷:其他应收款款一代扣员工保险367贷:银行存款63633(留意:诺每月未产生差额是不是无需调整账是吗?)麻烦,老师看一下会计分录是否正确?还需要调整吗?这样做会计分录正确吗?
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
问题是我们本身收入就不高,所以要怎么做,就我上面的基本情况,调哪些?
同学,你好 那就收入调高点,成本填少点
短期借款太高能天吗?拿出去我怕吓到人家
同学,你好 利润调高一点,不需要动资产负债表的
老师,调完利润表的数据需要同时调整资产负债表和现金流量表的数据嘛?
同学,你好 不需要的,只有资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数
现金流量表也没不用动噶?也就说资产负债表需要动未分配利润么?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,我们短期借款太高,对于贷款会有影响吗?还有我的应交税费在负债表里为什么会是负数?
同学,你好 这个一般有影响的,会考虑你是否有偿还的能力
那我要怎么调整一哈,麻烦你帮我看哈,同时有在建工程,就是我第一次提问说的
同学,你好 你的资产负债表发给我看一下
老师,你顺便帮我看哈税费负数这个事
同学,你好 你把短期负债放在应付账款里面
应交税费负数,可能是之前多缴纳税了
三张表需要怎么调,你能教我哈吗?都需要动哪些?我现在一张都还没调。这个税费能调了不是负数吗?
同学,你好 你就把短期负债放在应付账款里面 利润表的收入改成1506520.86,成本不变,后面的净利润会自动
税费能不能调整为正数?
我没有自动的财务报表,老师能给我发个吗?我邮箱1458591531@qq.com
同学,你好 不建议调整,如果一定要调的话,改成0,差额计入应付账款里面