同学,你好 利润调高一点,那就是利润表里面,成本填少点
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师您好!公司2020年发生一笔业务:外找张三给客户维保,付张三3万。实际应是劳务队王景辉的合同义务,因此应从王景辉工费中扣除,即 借:应付账款——劳务队王景辉 3万 贷:其它应付款——张三 3万 借:其它应付款——张三3万 贷:银行存款3万 但是当时会计错误地记账: 借:工程施工——其他直接费(维保费)3万 贷:银行存款3万 如此,重复地确认了工程成本。 这笔错账昨天才发现,2020年12月税已经报出,不可更改。因此,我们采取的办法有如下两种: 1.在2021年元月份红冲,但是会影响元月份的当期损益 2.作为资产负债表日后调整事项——前期差错更正处理,即调整年初余额 借:应付账款——劳务队王景辉3万 贷:其它应付款——张三3万 借:其它应付款——张三3万 贷:以前年度损益调整3万 借:以前年度损益调整3万 贷:盈余公积——法定盈余公积0.3万 利润分配——未分配利润2.7万 应交税费——应交企业所得税0(因2020年度亏损,故不涉税) 老师,我的处理是否正确,请予指导,谢谢!
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老师,我们公司需向银行贷款,出具给银行的财务报表我们需要帮利润调高一点,三张报表具体怎么调整才符合逻辑
老师,我们公司需向银行贷款,出具给银行的财务报表我们需要帮利润调高一点,三张报表具体怎么调整才符合逻辑。我们短期借款有点高,能怎么调整?有在建工程,是建公司办公区,基本已建好,钱未付清。
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票,当时 借:管理费用 贷:银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了,我怎么做分录呢?
中级职称考试会计分录金额后边带单位了,题目要求万元,我在金额后也加上万元了这样扣分吗?
公司对公支出需要填报销单吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了
银行哪些支出需要填写报销单?
零基础考中级三门需要备考多少小时?
新版季度预缴所得税申报表,出口收入,出口自营收入,包括外贸出口货物和出口服务吗?还是只是填出口货物的
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了
老师我这个季度没有收入,一直提示这个,有问题么
劳务合同不交印花税,意思是不是开出去的发票内容如果是劳务费,申报印花税的时候劳务费的这张就不要算进去了
问题是我们本身收入就不高,所以要怎么做,就我上面的基本情况,调哪些?
同学,你好 那就收入调高点,成本填少点
短期借款太高能天吗?拿出去我怕吓到人家
同学,你好 利润调高一点,不需要动资产负债表的
老师,调完利润表的数据需要同时调整资产负债表和现金流量表的数据嘛?
同学,你好 不需要的,只有资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数
现金流量表也没不用动噶?也就说资产负债表需要动未分配利润么?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,我们短期借款太高,对于贷款会有影响吗?还有我的应交税费在负债表里为什么会是负数?
同学,你好 这个一般有影响的,会考虑你是否有偿还的能力
那我要怎么调整一哈,麻烦你帮我看哈,同时有在建工程,就是我第一次提问说的
同学,你好 你的资产负债表发给我看一下
老师,你顺便帮我看哈税费负数这个事
同学,你好 你把短期负债放在应付账款里面
应交税费负数,可能是之前多缴纳税了
三张表需要怎么调,你能教我哈吗?都需要动哪些?我现在一张都还没调。这个税费能调了不是负数吗?
同学,你好 你就把短期负债放在应付账款里面 利润表的收入改成1506520.86,成本不变,后面的净利润会自动
税费能不能调整为正数?
我没有自动的财务报表,老师能给我发个吗?我邮箱1458591531@qq.com
同学,你好 不建议调整,如果一定要调的话,改成0,差额计入应付账款里面