是按照当(月销项+进项税额)的万分之三算的
请问对于购销合同是按销项金额和进项金额的万分之三缴纳印花税吗?
老师 购销合同的印花税 计提的时候 按照 合同金额的 万分之三 计提呢 ?还是按照万分之三再减半征收 计提呢 ?
印花税是按不含税的销售收入和不含税的进项的万分之三吗?
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。我公司属于高新技术企业,这个月缴增值税应该怎样抵减?
请问老师,费用发票比如住宿费,医药费,餐饮费,我一直没有附费用报销单,发票上也没有签名,直接做账可以税前扣除吗?
23年有一笔应收账款,有两家公司名称有些相同,给这两家公司分别开了票,结果做账时把所开的两张票全计入到一家公司的头上,所以导致一家公司未开票,一家公司还欠钱,实际已收到钱和已开票,这种怎么处理
假如说公司外购一款软件价值5600元安装在电脑上,这个软件怎么入账
老师你好,公司1月收商户1年租金10万(含税),2月收另一个商户1年租金12万(含税),这两笔收入收的时候记预收账款,现在每月计提租金10万+22万/12月=18333(含税)时才缴纳增值税和所得税,请问这样做账对着不?
你好,老师,我想咨询一下个人所得税计算的问题,我家有1名员工,在2家公司任职,一共工资102000元,奖金36000元,在申报个人所得税汇算的时候,奖金部分单独算税 ,需要缴纳税款24876.70元,是怎么样计算的呢
老师,年度企业所得税给可以不退,留抵啊?今天专管员让退,我不想退
老师 你好 会计凭证封面怎么写第二本凭证本册共多少号怎么写 就写这册多少个号 还是写本月一共多少个号
老师,工商年报资产信息那里选择多报合一后能改成自行填报吗?怎样操作
老师,财务软件年服务费记入什么科目哈?
产品销售成本是主营业务成本+其他业务成本吗?
指的是专票吗?的不含税金额吗?
这个购销合同减半征收吗?计提分录怎么写?
专票和普票的都得算到里面的
是指的主营业务的进销项吗?
是没错,你可以这么理解的,就是你采购的金额加上你销售的金额
印花税=(月销项不含税金额+当月进项不含税金额)*万分之三 是吗?
对,没错的,是这么算的
减半征收吗?计提分录怎么写?
如果你是小规模纳税人或者是小微企业的话是可以减半征收的
计提分录怎么写?也是当月计提,次月缴纳吗
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
一般都是当月计提,然后再缴纳就可以
印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税
对,这种都是企业会计人员自觉申报
不申报没事吧? 老板说怎么突然多了个这个税,之前都没交过
你不申报的话是会存在风险的,税务局不一定会查
印花税是做什么的?是什么税
印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受的凭证征收的一种税。印花税的征税对象是印花税暂行条例所列举的各种凭证,由凭证的书立,领受人缴纳,是一种兼有行为性质的凭证税。
不是,这个我知道,不知道怎么跟老板通俗易懂的解释。 老板之前从来没有听说过合同要交印花税
我的理解,其实国家就是为了多征税,所以才才让你们交的