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请问一下我们是一般纳税人收到专票有2联,一联是记账凭证,一联是扣税凭证,那请问一下我做凭证是是不是2联都放在一起做费用凭证啊

2023-12-26 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-26 19:26

你好 抵扣联单独装订和认证清单一块 记账联拿来做账

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快账用户3128 追问 2023-12-26 19:36

每次在网上点认证都需要打印清单是吧,在电子税务局全电发票网就能打印吗,之后每年需要单独夹起来放一起吗,不要和每月凭证放一起吗

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齐红老师 解答 2023-12-26 19:37

对的是的 抵扣联和你抵扣清单按月装订

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快账用户3128 追问 2023-12-26 19:39

好的,可以和每月的凭证一起 装订在最后吗

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齐红老师 解答 2023-12-26 19:41

这个单独装订不用做原始凭证

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快账用户3128 追问 2023-12-26 19:54

我不做原始凭证,不做分录,我把它放在每个月装订好的凭证后面一起可以吗

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齐红老师 解答 2023-12-26 20:02

可以可以可以可以可以

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快账用户3128 追问 2023-12-26 20:03

清单是不是在电子税务局数电平台上面只有认证了就能直接打印

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齐红老师 解答 2023-12-26 20:44

是的,对的,都在里面都能打印。

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快账用户3128 追问 2023-12-26 21:37

不好意思,老师,麻烦在问您件事

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快账用户3128 追问 2023-12-26 21:38

请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)

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快账用户3128 追问 2023-12-26 21:38

2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊

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齐红老师 解答 2023-12-26 21:53

那你这个是单个业务还是整个 你要做代收代付都做代收代付 要做收入成本都做 就是不能一部分代收代付

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快账用户3128 追问 2023-12-26 21:54

都是代收代付,我们只是收取一定的服务费

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快账用户3128 追问 2023-12-26 21:57

这个连拍项目都是代收代付,我们只收取服务费做收入,所以我应该怎么办,这小额的费用开了我单位发票还有银行扣的手续费,我该怎么做,这些都需要从企业收入里扣出来的,还有第一个问题

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齐红老师 解答 2023-12-26 22:01

你们收取服务费就不是代收代付了 代收代付你们有证明吗

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快账用户3128 追问 2023-12-26 22:02

有合同协议的

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齐红老师 解答 2023-12-26 22:02

那就代收代付做其他应付款

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快账用户3128 追问 2023-12-26 22:07

您看看图片第一个问题,还有问题2.这小额的费用开了我单位发票还有就是银行扣的手续费,我该怎么做,这些都需要从企业收入里扣出来的,,这2个费用(发票开了我单位,还有银行扣手续费我可以做,借:其他应付款(为付给企业的收入扣回)贷:银行,可以吗,然后把发票和银行回单附在后面

您看看图片第一个问题,还有问题2.这小额的费用开了我单位发票还有就是银行扣的手续费,我该怎么做,这些都需要从企业收入里扣出来的,,这2个费用(发票开了我单位,还有银行扣手续费我可以做,借:其他应付款(为付给企业的收入扣回)贷:银行,可以吗,然后把发票和银行回单附在后面
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齐红老师 解答 2023-12-27 06:38

手续费不是你们承担的可以

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快账用户3128 追问 2023-12-27 09:55

那那些开了我公司的发票可以做代收代付吗,我直接做借:其他应收账款,贷:银行。借:其他应付 (冲未付收入)贷:其他应收款。或者不经过其他应收,直接冲减其他应付,银行手续费,也不经过银行费用,直接冲减其他应付,然后把发票和银行回单附在后面做凭据,可以吗,还有一个问题,这个活动有广告收入(别人在活动会场放广告牌给我们的收入)这部分收入也是归属于各个企业的,但是没有转款给企业的,直接和一些费用抵消了,现在对方需要我们开发票,因为有这个收入,所以我可不可以把开了我单位发票的部分金额做成我的费用,然后把广告收入开现代服务费-广告(给对方公司发票)冲抵之前我做的部分费用(不是我单位的费用)可以吗

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齐红老师 解答 2023-12-27 09:56

可以的,可以这么做的。

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你好 抵扣联单独装订和认证清单一块 记账联拿来做账
2023-12-26
你好!这个单独放就好了。
2020-11-25
对,没错,是的,就是这个流程的
2023-11-29
同学你好 单独留存的
2022-05-27
你好,只需要用发票联入账就是了 
2023-01-05
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