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老师好!税务局查出2022年进项异常,要转出交税,这个交的税款分录借方都是以前年度损益调整吗?附加税也不可以计提吧

2023-12-27 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-27 10:55

您好,是的,借方是以前年度损益调整;附加税也不可以计提

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相关问题讨论
您好,是的,借方是以前年度损益调整;附加税也不可以计提
2023-12-27
您好,可以,这个进项税部分本应计入成本费用,只是这个分录您得更正2020年年度所得税汇算清缴申报表的,因为影响了利润
2023-10-12
你好,对的,是这么做的。
2021-07-05
你的原材料领用的时候减出来
2020-10-09
您好,光这个增值税分录不用 以前年度损益调整,因为不是损益科目, 借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出 结转时 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税
2023-06-10
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