你好,把面积改成0就可以了

民办非企业,小规模,小微企业。10月建账的,我本来忘了在12月计提所得税。然后就申报了。那现在想在12月补计提所得税的金额,但是要怎么操作?更改电子税务局的财报?然后所得税报表不用改(税前利润)?但是计提所得税是入了“其他费用”科目的
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师请问一下,账套里的管理费用-福利费,为什么结转是都结转到了研究费用里面去了?在申报去年的年报时利润表了就有研究费用,税务局打电话说这样不正常需要改正,现在要怎么改呢?
交了城镇土地使用税,发现不是规划内的土地,税局打电话来说要去退税,申请更改报表,但是需要怎么更改报表呢?
专管员的态度为啥大都那么恶劣,电话她说事,还没让我说完就挂电话,再打就不接,再接就说又怎么了,打电话干嘛。说昨天和我说了已经,真的是更年期一样她们。是20年税务代开的一张专票,开票时已缴增值税48元,后来这张发票作废了,现在系统显示可以退税。昨天她让我找退税凭证,要么改报表。我今天就想说我找到凭证不能改报表了,怎么投诉她
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
面积这改成0改不了,我是在税源采集这修改,不知道为啥面积填不了0
你好,那具体可以咨询税务局
就是今天去了税局,她们也没给我解决
你好同学,那这个老师不在系统操作,也没办法解决