同学,你好 活动策划合同不需要缴纳印花税。
关于异地项目外经证的问题(项目地在江西) 1、跨区域涉税事项报告,合同有效期期限起,填合同签订日期可以吗?签订日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的时间,合同上没有这个日期,一般按照什么时间点填入?(开票结束还是其他) 3、跨区域涉税事项报告,经营方式选择“其它”可以吗?这个经营方式是怎么看的?营业执照上许可项目有建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安装被提示:纳税人行业不包括建筑业,经营方式不能选择“建筑安装”和“装饰装修”。 4、延期的话会不会麻烦,一般需要什么材料?在哪操作? 5、报验在哪里做?一般是多久通过,是不是报验后才可以申报预缴税费。
除了电子税务局显示的截止日期简单明了需要去填报的数据,还有什么是需要自己记得动手去填报操作的吗?我知道的有加计抵减(没在税务局网页上看到报这个的),汇算清缴一年报一次简单明了直接显示能关注到,印花税需要按次申报签了合同有金额的就得去申报,签了合同没金额的产生了金额就得去申报,还有其他的吗?老师
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
请问,广告设计合同,在电子税务局申报印花税时,是归集到哪一类合同申报的?谢谢
请问,营销活动广告,策划合同,在电子税务局申报印花税时,入哪个大类的?(是入搅合同还是入技术合同,还是其他什么合同)谢谢!
先进制造业进项税额加计抵扣如何做
老师好,我单位销售空调,找人打孔,对方给我单位开发票30,我单位再给客户开发票70,应该怎么做账
老师,我家作废了一张1月份的普票,之后开的都是专票,就是报增值税的时候附列资料1第三行是不是应该是负数
请问企业研发部门人员,出差,每日有50员差旅补助,请问怎么做会计分录
公司买手机记入的是管理费用招待费税可以抵扣吗
对方公司花钱请我们设计公司派人去现场指导对方施工,这种应该开什么发票?
请问老师,这个是哪里来的数据,我查回勾选的时候看不到这个,抵扣也没有
老师 我们业务出国 在国外定的酒店开的发票是国外给开具的发票 拿回国报销 我们能用吗发票。税前能扣除吗
法人,上保险,不报个税,可以吗?做账怎么做
老师,员工出差住宿费专票进项税可以抵扣吗?得需要什么手续
不需要缴纳印花税?老师,有无相关的税法条文或条例的?谢谢
同学,你好 可以参考征收范围 https://zhuanlan.zhihu.com/p/624312545#:~:text=