同学,你好 活动策划合同不需要缴纳印花税。

除了电子税务局显示的截止日期简单明了需要去填报的数据,还有什么是需要自己记得动手去填报操作的吗?我知道的有加计抵减(没在税务局网页上看到报这个的),汇算清缴一年报一次简单明了直接显示能关注到,印花税需要按次申报签了合同有金额的就得去申报,签了合同没金额的产生了金额就得去申报,还有其他的吗?老师
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
请问,广告设计合同,在电子税务局申报印花税时,是归集到哪一类合同申报的?谢谢
请问,营销活动广告,策划合同,在电子税务局申报印花税时,入哪个大类的?(是入搅合同还是入技术合同,还是其他什么合同)谢谢!
老师好,主营短剧投资,同时代理别人业务或产品。现公司已收到代理业务的项目回款,计主营业务收入还是其他业务收入?代理的业务开票类目分别为:广告宣传费,新媒体制作费。如果可以跟下游合作取得进项发票,之前收到上游的短剧投资回款,开票出去是信息费,下游开的信息技术服务费。请问现在代理的业务,下游开具什么类型的服务发票会比较合理?
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
老师,请问利息收入是经营性资金流入还是非经营性资金流入
其他经营活动现金有问题因为应收应付没有那么大的金额,老师这个啥意思呀
支付了一年的房租,应该怎么做分录,需要分成12个月做吗
现在数电发票应该不用传输了吧,直接税局下载是一样的
老师,企业之前借款,2025年产生的利息,发票在2026年开,增值税是不是可以抵扣?
公司租赁的办公场所,房租,物业费每月计提好,还是等发票过来了再直接计入费用,有进项
老师,残保金怎么计算?依据是啥
上个月开的发票这个月已经录入红字发票,在哪里看?已经充红了。
不需要缴纳印花税?老师,有无相关的税法条文或条例的?谢谢
同学,你好 可以参考征收范围 https://zhuanlan.zhihu.com/p/624312545#:~:text=