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老师缴纳的税金,怎么计提,就是用别家公司给客户开票,我公司用微信支付的税款,这个怎么计提,我不想让资产负债表税金出现负数

2023-12-27 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 21:50

同学你好,计提时,借:税金及附加,贷:应交税费。同时,借:应交税费,贷:其他货币资金-**。

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快账用户8697 追问 2023-12-27 21:53

老师我们公司是用微信支付的增值税,也是借:税金及附加,贷应交税费。同时借:应交税费,贷其他货币资金吗

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快账用户8697 追问 2023-12-27 22:00

老师正常的计提不是, 借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:应交税费_应交增值税_进项税额 应交税费_应交增值税_转出未交增值税 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷应交税费_未交增值税

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齐红老师 解答 2023-12-27 22:01

同学你好,是的,因为是其他公司开具的发票。

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快账用户8697 追问 2023-12-27 22:04

老师,其他公司开具的发票 按你这个计提就行是吧 计提时,借:税金及附加,贷:应交税费。同时,借:应交税费,贷:其他货币资金-*

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齐红老师 解答 2023-12-27 22:07

同学你好,是的,正常计提是你上面的分录,其他公司开具的发票,按我写的分录即可。

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快账用户8697 追问 2023-12-27 22:11

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-27 22:13

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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同学你好,计提时,借:税金及附加,贷:应交税费。同时,借:应交税费,贷:其他货币资金-**。
2023-12-27
同学你好,这样可以的。
2023-12-27
具体问题是什么呀,同学
2023-12-27
您好 请问是人家单位开给自己单位的发票么? 自己单位有没有开具发票出去把增值税进项抵扣掉
2023-12-27
同学你好 原分录负数红冲,重新做,没计提的要补计提哦 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-10
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