月底盘点与仓库每月结账时间保持一致,更利于查找差异,分析差异原因

酒店类成本。盘点都会提前两天,月底最后一天将盘点到月底的成本预提进去本月,借方成本贷方预提费用。做完这个之后发现这笔成本是为下个月准备的,所以又做了一笔借方待摊费用贷方成本。请问这样做有没有问题,这样做有没有虚增资产类或者损益
老师你好,想问一下税票是每月月末最后一天,比如31号因为锁盘就不能开了吗?
每月达标毛利是65%,4月份28号盘点了,提前了两天盘点,剩余两天扣除成本的35%,是什么意思?例如29号-30号收入20000元,进货10000元,扣除成本的35%怎么计算
请问,我们做水产品的,有的门店隔两天会发盘点上来,我发现某种水产品数量盘亏了不少,我是等月底最后一天盘点再来算对不对还是现在就反映问题?
请问盘点都是每月最后一天,提前两天为什么不行?
老师你好,想问我12月应该取得的发票未取得,也未做账暂估,汇算清缴前取得的话还能调整到2025年吗?
老师,一般纳税人购销合同减半征收吗
进项税额这月不认证,税务局网站也需要操作统计确认吗?
工商年报时本期实际缴费金额里面取哪个数,应该怎么填
所得税申报表附报事项的职工薪酬是填本年累计还是本季累计数
老师,营业账簿还要报吗,没投资款
郭老师2028年5月份我们买一辆公司用的车,然后卖了3000元 然后用二手车交易市场开的3000元发票做了固定资产清理然后车是卖赔了原来2万买的,处置固定资产用的固定资产清理, 借银行存款3000 贷固定资产清理3000/1.13=2654.8672566 应交税费-销项税345.13 电子税务增值税申报表里的收入那显示比我年度收入多出2654.86 因为当初在电子税务增值税申报表里填了这个开具其他发票的收入,销项税,这样就跟财务报表里的不一样了,这个后期怎么弄呢,是汇算清缴在弄了吗
老师,老板名下有酒店,饭店(分别有执照)街道办分别有销售收入,也是分别开了销项发票,但是回款时,街道办把款全部打款到了酒店对公账户上,请问,怎么处理?
1丶2018年甲公司购买乙公司农商行股权1300万,每股1.3元共计1690万,长期持有为目的占比3.56%,公司账上做的长期股权/农商行,可以吗?2、期间2018年农商分红转增股本数量增加100万股,转后共计1400股,如何做账?,3、 现甲公司出售给丙公司400万股,1.4元/股560万如何做账?
老师,我注销的时候,这个清算完结日期是怎么填
仓库每月结账时间可不可以和盘点时间一致,也就是说什么时候盘点,什么时候仓库结账
那这个得公司领导层研究决定的呢
如果除开人为因素,仓库软件也是自动做为月底结账的,对吧,老师
您好,同学,是这个意思
老师你回答问题一针见血,可见内功深厚,非常感谢特别专业的您!
不客气,请帮我五星好评,谢谢啦!
那必须的!!!
谢谢啦!同学,非常感谢