你好,你现在是不用管

老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师,疫情防控税收优惠政策十三期中说,若企业到年底累计计算的应纳所得税额为亏损,则当期无需预缴企业所得税,也无需预缴第二季度以后延缓缴纳的税款,请问老师那之前计提出来的第二季度需要预缴的所得税计入的所得税费用该怎样处理?是在年底12月份做会计处理还是在今年1月份做处理?另外到企业汇算清缴时,因为2020整个年度是亏损的,之前已经预缴过的第一季度所得税国家会退款吗?
#提问#下午好老师,单位2012年成立,2013年4月份开始有收入的燃气行业,这个需要提取安全生产金,但前期的客户一直未提,请问可以补提吗?如果没有用完的安全费用汇算清缴需要调增吗?提取多少就可以不提了,谢谢
老师,请问下收到税务这个信息要去办理税务登记吗?之前业务对接的都是个人,就没有办理税务登记,义乌市税务局】尊敬的纳税人:您单位自成立以来一直未办理纳税申报,特提醒您从2021年8月起应按月办理代扣代缴个人所得税申报(自然人税收管理系统扣缴客户端办理),按季办理增值税及附加、企业所得税、印花税等税费申报
一、免征 1.增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。 2.未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。 3.自2020年1月1日至2021年12月31日,免征文化事业建设费。本公告发布之日前,已征的按照本公告规定应予免征的税费,可抵减纳税人和缴费人以后月份应缴纳的税费或予以退还。 二、减征 自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征;对归属地方收入的文化事业建设费,各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素,在应缴费额50%的幅度内减征。 麻烦帮忙政策解读一下
老师,我想问一下,我们公司是拍卖公司,A个人委托我们拍卖球星卡,我们拍卖给C个人,但是C是个人只能代开增值税普通发票,我们拥有商品的控制权,这种情况确认收入是需要我们确认卖的全额确认吗?有没有什么税收优惠政策呀?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
610亩地,205一亩,耕种防收,共计125050元,这个发票怎么开,,用合作社开这个发票免税么?
老师,房企核减土地使用税有时间规定吗?
老师您好!我是非营利性养老院,使用政府的房屋,每年给政府交3万租赁费。我们需要缴纳房产税吗?
因还欠款把房屋部分分割给欠账人,房屋测绘后房照分开,这个房屋测绘费应该记到管理费用哪个明细科目?
票没来的,挂什么科目,为什么这么挂,一直没理解这个,谢谢老师解答
老师,小规模宠物店,会展服务*展览费,计入成本还是费用,隔2个月就有
老师 问下单位去年装修时候给对方打款三万,约定好装修完现金返款5000元,当时对公打款,对应发票也开完了,今年这个月对方返回来现金5000元,我应该怎样入账?
老师,您好,我想问下,企业自行研发的软著可以作为无形资产完成实缴吗,这整个流程是什么样的呢?需要办理相关的的手续吗?