您好,那您为什么不把固定资产清理处理?
老师 我想问下做外账一般平常报销的都挂其它应收老板那里 那个科目的年底或者汇算的时候那个余额怎么办呢
请问加工行业这样做对不
本来应该香港公司支付的运费一直是由老板的私人账户在走账。这个香港公司汇丰流水上没有,如果开了形式发票,能算做香港公司的费用么
老师请问收到采购商品销售折让的发票,应该怎么入账?是冲减库存商品还是冲减主营业务成本?
我是一个刚开始创业的人,一个公司合法合规的话,要需要做那些申报呢,都有一些啥项目。也就是平时代理记账的内容有哪些。
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
哪些行政复议案件不适用调解
是前任会计今年4月份做的帐
那您年末处理即可
直接做了一笔 借:银行存款 贷:固定资产清理
那您还得计算增值税。然后结转资产处置损益
是补做一笔,借:固定资产清理,贷:固定资产吗?
是的,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借固定资产清理。贷资产处置损益
意思是还得做2笔分录?
有没有简化一点的,我们是一般的食品贸易公司
是的,就这两个分录,没有其他的了
好的,谢谢老师
老师,前任会计是在今年4月份做的固定资产清理,那我可以直接在这个补计这2笔分录吗?
是可以在12月做处理的