你好,收到什么内容的发票呢?

2023年企业所得税汇算清缴前收到的23年的发票可用于22年做账用吗?就不需要纳税调增了吗?
老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润
21年22年未入账的发票,做到23年该如何做账?还需要调整21和22年汇算清缴的报表?
22年收到的发票,做账做到23年,年终汇算清缴要纳税调增吗
老师,2022年的时候账上暂估了一笔费用,在22年汇算清缴时没有收到发票做了纳税调增,23年收到了发票,账上红冲了22年暂估的费用,将这笔金额做到长期待摊费用里,做23年的汇算时不用调整吧?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
费用发票,交通的差旅费
这个是需要纳税调增的
那什么发票不赢纳税调增呢
成本类的发票,比如说库存商品的发票可以的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!