你好,收到什么内容的发票呢?
2023年企业所得税汇算清缴前收到的23年的发票可用于22年做账用吗?就不需要纳税调增了吗?
1、23年发22年的年终奖,怎么给员工计税2、该年终奖员工要并入22年做个税汇算清缴还是23年个税汇算清缴
21年22年未入账的发票,做到23年该如何做账?还需要调整21和22年汇算清缴的报表?
22年收到的发票,做账做到23年,年终汇算清缴要纳税调增吗
老师,2022年的时候账上暂估了一笔费用,在22年汇算清缴时没有收到发票做了纳税调增,23年收到了发票,账上红冲了22年暂估的费用,将这笔金额做到长期待摊费用里,做23年的汇算时不用调整吧?
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
费用发票,交通的差旅费
这个是需要纳税调增的
那什么发票不赢纳税调增呢
成本类的发票,比如说库存商品的发票可以的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!