可以的,可以这么做。
2023年企业所得税汇算清缴前收到的23年的发票可用于22年做账用吗?就不需要纳税调增了吗?
老师,23年1月的账里费用类所附发票都是22年的日期,金额较大,在做22年汇算清缴时需要调增吗?如果在22年调增,23年汇算时这些费用是不是得调减?
老师,22年汇算清缴时,当年的费用发票在23年汇算清缴结束之前取得的,均可计入22年做费用抵扣企税对吗?
22年收到的发票,做账做到23年,年终汇算清缴要纳税调增吗
是不是只要用了以前年度调整损益就要调整企业所得税清缴,那么是不是算没及时纳税,比如22年少做了费用,23年8月份才发现,是不是要去调整22年的企业所得税清缴纳税调增,会有滞纳金吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那就是需要账务处理在先。到时候拿发票就可以是吗
你好,对的,是的,先暂估后期发票,到了红冲暂估再做发票的。
即使发票开具日期是23年的,也可用于22年的账务是这个意思不
对的,是的,是这个意思的。
谢谢了。还有请问下。个税是一年6万是免交的对吗
对的,是的,是这么做的。