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老师好,我单位是民办非企业,季末费用成本不够,需要预提费用,请问还没收到发票的情况下分录怎么做,收到发票又怎么做

2023-12-28 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 18:16

借管理费用,业务活动费用贷应付帐款 借应付帐款贷非限定性净资产 借非限定性净资产贷应付帐款 跨年的

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快账用户1135 追问 2023-12-29 07:54

老师好,暂时没收到发票也可以用以下分录吗?借:业务活动成本,待:应付账款

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齐红老师 解答 2023-12-29 07:56

没有发票也可以做,只要发生了就行

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快账用户1135 追问 2023-12-29 08:06

明白啦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-29 08:12

不用客气,工作愉快。

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借管理费用,业务活动费用贷应付帐款 借应付帐款贷非限定性净资产 借非限定性净资产贷应付帐款 跨年的
2023-12-28
您好,冲销借:制造费用/管理费用 
2022-01-13
你好付款时是怎么做的分录呢?
2021-07-11
同学你好 借银行 贷非限定性收入 冲了做 原分录的相反分录
2020-10-15
你好;     你这个预提费用 与你实际发票一致的金额的话; 直接附你主营业务成本  凭证后面去   
2022-04-11
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