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老师,我是用金蝶标准版软件做的账,10月11月的账都已过账,结账,但现在发现10月份有2个分录的会计科目记账记反了,现在怎么办啊,老师

2023-12-28 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 19:42

你好,可以先冲销错误的凭证,然后做正确的凭证 

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快账用户4409 追问 2023-12-28 19:44

我现在是在12月初做了一笔反分录.然后又做了正确的分录。但是我的主营业务收入的本期合计额就增加了一倍

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齐红老师 解答 2023-12-28 19:45

你好,做了一笔反分录.然后又做了正确的分录,这样收入合计是不变的才对啊

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快账用户4409 追问 2023-12-28 19:49

是呀,我也是这么认为,但是主营业务收入的明细账是下图这样的,老师帮我看看,从10月至今,没有任何主营业务发生,只有这两个录反的凭证和红冲并改正的凭证

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快账用户4409 追问 2023-12-28 19:50

老师就是这个

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快账用户4409 追问 2023-12-28 19:50

老师,发不了图片

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齐红老师 解答 2023-12-28 19:50

你好,没有看到你提供的图片

你好,没有看到你提供的图片
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快账用户4409 追问 2023-12-28 19:51

这个老师

这个老师
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齐红老师 解答 2023-12-28 19:53

你好,你确定你提供的图片,是收入账簿? 因为你提供的图片,红冲收入还计入了收入的贷方正数(这样显然是不对的)

你好,你确定你提供的图片,是收入账簿?
因为你提供的图片,红冲收入还计入了收入的贷方正数(这样显然是不对的)
你好,你确定你提供的图片,是收入账簿?
因为你提供的图片,红冲收入还计入了收入的贷方正数(这样显然是不对的)
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快账用户4409 追问 2023-12-28 20:13

贷方计入的是正确的分录,上面红冲的是针对10月份不对的凭证的红冲,我想把原来不对的红冲了,就应该录入正确的呀

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齐红老师 解答 2023-12-28 21:08

你好,你这样做(相当于当月做了两次一样的),当然会是双倍的啊

你好,你这样做(相当于当月做了两次一样的),当然会是双倍的啊
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快账用户4409 追问 2023-12-28 21:21

但其中有一次是为了红冲上面做反了的那一次

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快账用户4409 追问 2023-12-28 21:22

这样红冲并改正不对吗?老师,应该怎么样做

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齐红老师 解答 2023-12-29 08:00

你好,这样处理是对的 因为你上次收入计入了借方,正确的应当计入贷方 那红冲的时候,就是计入贷方,然后做一笔正确的也是计入贷方,所以会有双倍发生额

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快账用户4409 追问 2023-12-29 08:04

那我的主营业务收入的本年累计金额就对不上了,贷方余额是2倍的金额显示

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快账用户4409 追问 2023-12-29 08:04

借方还是10月份录入错误凭证之前的金额

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齐红老师 解答 2023-12-29 08:05

你好,本年累计是可以对上才是的 比如 正确的收入是贷方2万,你之前错误的计入借方2万,然后冲销计入贷方2万,然后再做一笔正确的贷方2万 这样收入累计=—2万%2B2万%2B2万=2万 

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快账用户4409 追问 2023-12-29 08:06

对呀,我也是这么想的,所以这样做分录,但不知道为什么显示的不对呢

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快账用户4409 追问 2023-12-29 08:06

还是说我没看懂这个主营业务收入的明细账

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齐红老师 解答 2023-12-29 08:09

你好,你需要去仔细研究一下主营业务收入的明细账 比如 正确的收入是贷方2万,你之前错误的计入借方2万,然后冲销计入贷方2万,然后再做一笔正确的贷方2万 这样收入累计=—2万%2B2万%2B2万=2万  这个举例说明,整个过程收入是对的

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你好,可以先冲销错误的凭证,然后做正确的凭证 
2023-12-28
直接反结账,反记账后修改10月份的凭证,这个不影响11月的凭证,但影响11月账的余额。
2021-01-13
 你好    你可以结账的。如果你之前没有结转的话 。 你可以联系你软件售后给你看看结账。 因为每个软件使用不一样 。主要是怕影响你11月的做账数据 。    
2020-12-07
你好,同学 过账结账会自动按月份分开的,不会过在一起
2022-03-05
你好      可以的。 可以反结账改  然后 做正确的  
2021-06-22
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