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还要请教郭老师!如果我就按着专票认证,可以不使用这部分进项税额,实际多交点增值税,填写报表的时候不把这部分进项税额填进去,到下个月再把这部分进项税额填上可以吗?这样汇算清缴就不调整了,可否?

2023-12-28 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 19:55

同学,填进项税额的时候表底下有勾选的金额的,除非你不勾选下个月勾选。认证了就得当月使用。否则对不起来。

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同学,填进项税额的时候表底下有勾选的金额的,除非你不勾选下个月勾选。认证了就得当月使用。否则对不起来。
2023-12-28
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
你好,你确认了销项的话进项税不用转出,但是你的分录有问题你确认了两遍销售费用,收到专票,为什么不确认库存商品,而是直接确认销售费用?
2023-06-18
你好!样品时你们自己生产的还是外购的?安规定无偿赠送的也需要视同销售的,你这是内账还是外账,
2023-06-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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