您好 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
老师好,请问小规模纳税人,季度收入未达到30万元。上月有开票,那计提的小规模应交增值税税金作何处理?
请问老师,小规模纳税人季度收入未超过30万,求增值税的账务处理分录
小规模纳税人季度收入没达到30万,申报增值税填哪栏
小规模纳税人未超30万增值税部分怎么进行账务处理
小规模纳税人,收入未达到30万,增值税账务处理方式?
老师,票开多了,怎么办
老师,您好,根据近三年的财务报表可以对非上市公司进行估值吗,怎么进行估值
老师,没有取得发票的公司支出,例如零星买东西和给员工的补助,怎样能做,才能使费用正常列支,不在年末调增呢?
最后一问,是按多长时间计提折旧?
上任会计有发票就做外账,没票不做,现在手上收到发票,我该怎样记借贷
公司一般纳税人,2024年汇算清缴不是小微企业了,25年6月之后还能享受六税两费减半吗
自己公司把,土地卖给了a公司,我们要承担买方的契税10,可以所得税税前扣除吗
老师您好,在建工程待摊支出中的某一项已计提减值准备,现在可能存在部分款项收回,这种情况应该如何账务处理
费用是与向所有者分配利润无关的经济利益这句怎么理解?
如果只能更正申报增值税,企业所得税,不能更正往期认证,挂靠车二手车收入没申报,现要求补申报增值税,企业所得税,这种情况如何处理,