12月正常做账,下个月红冲冲减当月销售收入

作废发票应该怎样保存,跨月作废的发票怎么处理
您好 老师 有个去年12月份开的发票 今天要作废重开 跨年了 怎么处理呢
老师,12月开给客户一张专用发票。客户说开错型号,需要作废,现在是1月,跨月跨年了,这种需要怎么处理呢?重开的话,能把12月份的收入和1月份的合在一起开吗?
老师,2022年12月底开的发票,客户2023年1月要求作废重新开票,可以我现在作废不了,系统显示“发票已跨月,禁止作废”,请问如何处理?
老师.12月开的发票,下月作废的话属于跨年发票,怎么处理?
先作废,再重新开具?
是滴,就是那个流程
12月按发票金额交的增值税多交了,也只能根据后期发票收入递减增值税了?比如12月交了5万,1月又作废重新开,应交增值税是2万,中间的3万怎么账务处理?
多交的3万在以后留抵增值税