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老师.12月开的发票,下月作废的话属于跨年发票,怎么处理?

2023-12-29 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 09:49

12月正常做账,下个月红冲冲减当月销售收入

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快账用户8031 追问 2023-12-29 09:51

先作废,再重新开具?

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:55

是滴,就是那个流程

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快账用户8031 追问 2023-12-29 10:07

12月按发票金额交的增值税多交了,也只能根据后期发票收入递减增值税了?比如12月交了5万,1月又作废重新开,应交增值税是2万,中间的3万怎么账务处理?

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齐红老师 解答 2023-12-29 10:09

多交的3万在以后留抵增值税

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12月正常做账,下个月红冲冲减当月销售收入
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