可以的,可以申请最终以税务局的审核为准。
(1)3月2日,向乙公司销售商品一批,按商品标价计算的金额为200万元。该批商品实际成本为150万元。由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10、1/20、N/30,乙公司已于当日取得商品控制权,于3月15日付款,假定计算现金折扣时不考虑增值税(2)5月5日,甲公司由于产品质量原因对上年出售给丙公司的一批商品按售价给予10%的销售折让,该批商品售价为300万元,增值税税额为39万元。货款已结清。经认定,同意给予折让并以银行存款退还折让款,同时开具红字增值税专用发(3)9月20日,销售一批材料,增值税专用发票上注明的售价为15万元,增值税税额为1.95万元。款项已由银行收妥。该批材料的实际成本为10万元(4)11月10日,向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利。该批产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元(5)11月15日出售一台设备售价100万元增值税税额为13万元,该设备原价为80万元已计提折旧20万元未计提减值准备(6)12月20日收到国债利息收入20万元,以银行存款支付销售5.5万元支付税收滞纳金2万元
老师,关于即征即退的我这样算对不对呀? 是不是这样计算,比如我当月的软件收入是15万(有5万是销售软件收入),然后我的软件的进项是3万(有1万是软件的进项发票),然后的的销售软件的5万先全额交税就是50000*0.13=6500元,然后我的进项发票全部去抵扣扣除软件收入的10万就是交(100000-30000)*0.13=9100元,所以这个月总的税额是9100加软件部分6500=19600元,然后后期去申请退税的话,就是6500-(20000*0.13=2600)=3900就是可以退税的部分么
第三节增值税应纳税额的计算 【例2一15】某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,某年3月发生以下业务,已知上月留抵税额为1万元,除注明外,相关票据本月认证相符,要求计算应纳增值税额 (1)销售A产品一批,开具增值税专用发票注明 价款5万元,同时收取送货运费0.2(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)万元。 (2)销售B产品一批,开具普通发票注明金额3万 元,因购货方提前20天付款,给予购货方5%的销售折扣。 (3)将本厂生产的A产品100件作为福利发 放给职工,A产品每件不含税售价0.1万元; 又将新研制的C产品50件无偿赠送客户,C 产品无同类市场销售价格,每件成本0.2万元,成本利润率为10%。
1)2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税),商品实际成本为480万元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。(2)10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已验收入库,其余价款收到。(3)15日,甲公司将部分退回的A商品作为福利发放给本公司职工,其中生产人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格为。万元(与计税价格一致),实际成本0.3万元。20日,收到受托方发来的代销清单,本月代销B商品2000件,售价是50元/#本每件20元,按照售价10%支付手续费。企业已经对方收到扣除手续费后的价款(5)25日,出售原材料一批,收入100万元,成本68万元,价税款存入银行。要求:(1)逐笔编制甲公司上述业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)(2)计算用公司6月份营业收入总额
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师,请问个体工商户开票金额长期超过限额,被强制查账征收后,增值税这块的交税会有什么变化吗? 以前是核定征收按1.2%减半征收的,现在是查账征收,增值税这块会有变化吗
只看财务报表,怎么可以看出当期的增值税需要缴纳多少?
老师,如果我提供咨询服务,有一个支付宝账户,客户打款到支付宝账户,应该怎么做分录?
老师27题这个需要算6月份的摊销吗
老师,去年从4月开始就改帐了,利润表有一点差异。这种情况,用不用把所有的企业所得税的申报表也都改过来啊
对方公司股东以个人名义付款到我公司公户,可以给对方开具公司抬头的普票吗?
老师别的小规模公司老是会开专票的成本票给我们公司 ,我们也是小规模公司,对我们有什么影响
为什么最后要减20,收到现金股利不应该加20吗
老师 晚上好 对于以下问题 真诚的求解答 报销总结 1️⃣交通费vs差旅费 1.因出差产生的市内外打车费计入—差旅费 2.非出差而产生的市内外打车费计入—交通费 3.准备出差从市内出发地打车到市内高铁站打车费计入—差旅费 4.出差回来从市内的高铁站打车到市内回公司计入—差旅费 备注:3和4是因为出差还没有到公司报备完。还是在出差。所以尽管在市内打车是在出差出发路上和出差回来路上打车费均计入—差旅费 2️⃣住宿费 1.因出差产生的市内外的住宿费计入—差旅费 2.非出差产生的市内外的住宿费(业务需要产生的)计入—业务招待费
老师,我们2023年自己代开了自产自销的农产品发票,但是这人其实是中间商,我们自己开是不合法的,现在税务要求红冲发票,并且从2023年做更正申报,这样要求合理吗
那我这个月开票15万,也是对的吧
开票是根据双方合同约定开就可以。