同学你好 由于草皮属于农产品,且用于铺场地而非生产或工程,因此无法抵扣进项税。
老师我在学增值税这一节,有一个农产品进项税扣除的问题,书上面写的是购买农产品,用于简单加工的可以抵扣9% 用于生产13%税率的可以抵扣10% 如果我是小规模纳税人收购的农产品的话是不是不能抵扣
#提问#老师,购进花草含税价2万,进项税2600,其中用于生产经营18000元,用于员工宿舍食堂福利部门2000元,取得进项税2600元其中9%用于生产经营可以直接抵扣,其中10%用于福利部门不能从销项税额中抵扣。 老师这个9%和10%的税率是怎么算出来的?
单位买的免税草皮,可以抵扣进项?草皮就单位铺场地用用,不是用于生产也不是用于工程
租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣。租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 这个政策是2019年哪个文件号?
请问老师,单位有个楼房,楼房同时用于办公也用于宿舍,请问支付的供暖费,可以做进项税的抵扣吗?单位四层楼,1-3层办公,4层住宿。但是供暖费按楼层收取的,能区分是几楼的的,请问这部分进项税可以抵扣吗?我记得购买的固定资产、无形资产既用于简易、免税等可以抵扣进项税的。但是供暖费可以吗?
公司之前个税都按全责发生制申报,比如8月工资9.15发9月申报8月征期,申报报了8月工资,什么时候调整按收付实现制报合适
老师,给国外企业提供的境内服务,需要开具普通发票吗?还是直接按未开票收入申报就可以?
老师,请问一下,汽车公司的销售合同上车的总价款跟开发票的金额要一致吗,可以合同上写15万,开票是14万吗?
老师,提取法定盈余公积需要缴纳印花税吗
现金流量表中支出项有代员工支付的个人所得税吗?社保个人部分在现金流量表中也有吗
老师,税务局预警提示22年个税申报是791万,然而我个税申报系统显示我22年申报工资为920万,我22申报表汇算清缴应付职工薪酬实际发生金额为1035.68万元元,然后我去大厅查看我个税申报表也是920万元,我让大厅人打印给我盖章,发现2月份被更正过,需要重新计算个税。现在我不知道怎么办了
以前申报的增值税和所得税在哪里找
咨询一下,公司名义买了LV 包送人,这个有必要入公司帐嘛?还是做内账划算点
接了一家兼职公司 开票2500w 暂估710w 流水200多万 如何规避自己的风险
员工损坏了公司的库存商品需要进销税和转出吗?
不是说供应商是自产自销的就可以?
同学你好 这个不能 你不是用于生产或者销售的
我打电话咨询说可以
税局说可以吗 不是用于生产或者销售的也可以吗 那你按你们当地税局说的来做