你好,根据你的描述,是可以的
老师们,我们是小规模建筑装饰装修行业的,我们做建筑装饰装修项目,给甲方开票是“建筑服务*工程服务”,我们的施工队是外包给一小个体户,他们给我们开的是“建筑服务*装饰装修服务”这样对吗?
公司名称是某某建设工程有限公司,主做工装装修的。请问老师,开发票时,税目开*建筑服务*装修服务?还是*建筑服务*装饰服务?接下来直接填写金额,税率,税额,及备注就可以吗?
老师,公司是建筑服务,开的都是建筑服务-工程服务9%税率,现在让开装修装饰服务可以开吗?
老师您好,营业执照里有建筑工程,建筑装饰装修工程及设计,可以开内容为建筑服务—房屋维修服务的票吗
老师,我们销售计算机设备,还有安装服务,安装服务是可以开9个点的吧,就是建筑服务吗
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
如果是个体户经营范围有建筑装饰材料销售可以开建筑服务*装饰服务吗?还是只能按材料开?
你好,个体户经营范围有建筑装饰材料销售,是只能按销售材料开具发票的