进项税影响费用资产金额,不影响应付账款
老师你好,我想请教下,5月份银行支付一笔货款11000元,6月份取得专票,往后月份才抵扣税,这情况的分录:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:原材料9734.51元 贷:应交税金~应交增值税~进项税1265.49元,贷:应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做,谢谢!
我们是小规模纳税人,10月份的时候付了一笔货款 分录为借:应付账款 贷:银行存款; 我现在1月份收到了寄来的发票 发票的开票时间为12月8日,1月份我收到票该怎么做账呢?
老师,我采购了一批货物,支付了货款 ,没有收到发票,我做的分录, 借:库存商品。贷,应付账款, 借应付账,贷银行贷款 这是1月份的账,我现在在2月份收到采购的发票,怎么学分录啊
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
老师,9月份从银行付了供应商2465元,专票未到,我们会计做的分录是借:应付账款一湖州XX公司 贷:银行存款一交行。现在12月份2465专票 进项税283.58来了怎么做分录?
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
老师教教我下一步分录怎么做
贷应付账款分录麻烦发下
9月发票未到,银行付款了。会计做帐 是 借:应付账款一湖州XX公司 2465贷:银行存款一交行2465。现在12月份2465专票 来了,进项税283.58来了
付款购买什么?应付账款贷方何时写分录
9月份分录
就一直挂账应付账款借方,没有贷方?
这个款项是采购什么?
12月来了专票来了,怎么做分录
支付货款,借库存商品,应交税费应交增值税,贷应付账款,借库存商品(红字),贷应付账款暂估(红字)