操作顺序错误:在正常的会计流程中,会计人员需要完成审核、过账和结账等一系列操作。如果你在反结账后修改了凭证,那么再次过账之前,你需要先进行反过账操作。这是因为,如果修改了前几个月的凭证,需要将之前的凭证都审核过账结账完后才能进入当前的月份,然后进行审核和过账操作。 操作权限限制:如果你没有足够的操作权限,可能无法重新过账。这时你需要联系财务管理员或系统管理员,请求开通相应的权限。 反过账操作不正确:如果你在进行反过账操作时没有选择正确的反过账时间,或者没有反转正确的凭证,那么可能导致无法重新过账。这时你需要检查你的操作记录,确认反过账操作是否正确。

金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了,但是对应的其他收款单不能反审核就删不了,上面显示不能反审核以前期间的单据,我要怎么处理
金蝶kis云专业版 老师,我之前过账结转损益后,又反过账了,现在过账却过不了了,说没有未过账的凭证,但是9月的凭证都没显示过账的标记,这个怎么处理
请问一下,金蝶版期末结账结不了是什么原因呢?凭证也过账了,也结转损益了。但是到最后一步,期末结账结不了是什么原因呢?
老师请问我的金蝶软件,我想反结账,它显示启用期间不能反结账怎么办?我的启用期间是 2023 年 2 月,但我想反结账,因为我的凭证已经过账和结转了,我要反结账去修改 2 月的账
师请看附件照片 因为是新注册刚成立的公司,金蝶kis-专业版-v16我建了会计科目,然后录入了凭证,现在想要结账,是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程吧?我现在选择过账就出现了如图的提示,说没有初始化,然后点击后面出现这个提示,不明白怎么回事了!
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
小规模纳税人: 预付账款1200元,实际收到库存商品1300元 预付账款时: 借:预付账款B——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:预付账款B——1300 补付时: 借:预付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
朴老师,凭证装订一般需要放什么?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗??对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
科研试验队入住酒店产生的住宿费计入那个分录?具体分录请详解
老师,我去高新行业面试会计要注意什么 这个行业特色东西有哪些
老师我们有个新能源公司,用这个公司投资100%控股了2个光伏发电项目的公司,这要增加一个建设安装工程施工的,是在新能源公司增加营业范围办理建筑工程资质,还是新成立一个公司比较好,现在的新能源只有投资没有其他经营业务
老师,向个人购买了服务,私人先转账3000元支付了,然后这个人想找公司报销,但是没有取得发票,请问报销了会怎样
10月份重新过账了,结账了,但11月份的凭证过不了帐,是什么原因?输入凭证时显示的还是10月份
学员朋友您好,用的什么软件?
金蝶kis迷你版V12.0
是单机版
学员朋友您好,十月份如果结账了,应该会跳到11月份 ,请核实一下,十月份到底有没有结账成功?
是没有结账成功,点备份好像就可以了,谢谢老师!
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。