你好这个是用在哪里的
老师,预付公司电费时,借:预付账款 贷:银行存款,同时收到发票,那么是借:管理费用 贷:预付账款吗? 物业那边是根据付款来开具发票的
老师好,想问一下,装修款30000,刚开始装修的时候我们预付了10000,完工后付余款20000,这个账务要怎么做呢? 预付时 1、借:预付账款 贷:银行存款 完工时 借:预付账款20000 贷:银行存款 20000 同时借:长期待摊费用30000 贷:预付账款 30000 这样对吗?还是要怎么写
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师, 请问下,公司水电费以预存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到发票500元, 这个怎么做分录呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,借管理费用-电费,进项, 贷预付账款500,这杨对吗
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
请问,关于报告分部的确定,讲义图片中,用黄线框出来的,上面讲10%就行,下面又讲75%。怎么理解
老师帮忙解析一下这道题
老师帮忙看一下这道题怎么计算的
老师帮忙看一下这道题怎么算的
个体工商户可以让税务局给代开普通发票吗
平台商城支付给平台的手续费如何入账
通过软件结转损益后,发现还有增值税减免的会计分录没有录,重新录进去后,资产负债表不平衡了,请问怎么处理
注册公司流程需要哪些资料
#提问#个税究竟是按照所属期内取得的工资申报?还是按照申报期内取得的工资申报?比如我在9.10号发放我8.1-8.31号的工资,那申报期是9.15之前嘛,我申报个税是申报8.1-8.31号的工资,还是8.1-8.31期间,在8.10发放的7.1-7.31号的工资呢?
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
公司的费用呀
管理费用开办费 准则做帐做这个
我看了齐红老师的课,可以进入长期待摊费用-开办费呀
你好,这个是制度做账才用的。
我没懂这个制度是啥意思?
企业会计制度,小企业会计制度,企业会计准则,小企业会计准则,新企业会计准则,这个分不清楚吗?
我当时问了老师的,可以用这个长摊科目呀
适用《企业会计制度》的企业: (1)开办期间费用发生时: 借:长期待摊费用—开办费 贷:银行存款 (2)企业在开始经营后,开始摊销开办费: 借:管理费用—开办费 贷:长期待摊费用—开办费 2、适用《小企业会计准则》、《企业会计准则》的企业: 借:管理费用开办费 贷:银行存款
什么样的企业适合企业会计制度呢
你好,现在哪有制度类做账的,里面的科目都很牢, 发工资,他还是应付工资,现在都是应付职工薪酬。
我是听了齐红老师的筹建期企业所得税汇算清缴实战的课程,里面讲长期待摊费用可以三年摊销,我这个公司的筹建期差不多二千多万,所以我想着用长期待摊费用,正常营业后分三年摊销的
企业会计制度做账的可以
那我的水电气费,最开始的分录对吗
对的,正确的是这么做的。
好的,谢谢老师,新年快乐
不客气,元旦快乐,非常感谢