你好这个是用在哪里的
老师,预付公司电费时,借:预付账款 贷:银行存款,同时收到发票,那么是借:管理费用 贷:预付账款吗? 物业那边是根据付款来开具发票的
老师好,想问一下,装修款30000,刚开始装修的时候我们预付了10000,完工后付余款20000,这个账务要怎么做呢? 预付时 1、借:预付账款 贷:银行存款 完工时 借:预付账款20000 贷:银行存款 20000 同时借:长期待摊费用30000 贷:预付账款 30000 这样对吗?还是要怎么写
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师, 请问下,公司水电费以预存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到发票500元, 这个怎么做分录呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,借管理费用-电费,进项, 贷预付账款500,这杨对吗
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
我们是钢材供应商,现建设单位没钱付,用房子抵我们货款,且这工抵房是直接做在其中一个股东名下,请教下老师这我们公司如何做账务处理?还是说可以先不做账务处理,就让应收账款挂着。如待这在股东名下的工抵房如果出售后款项进来后再作应收账款处理可以吗
公司可以给个人开普通发票吗
老师,支出费用类合同,采购类合同交什么税
老师,请问私人购买车辆交的购置税第二年可以申请退还吗?
就是我商品之前入库过了,今天不小心撤销了,之前的数据变了,怎么恢复啊
老师,请问法人用签劳动合同吗?不签劳动合同可以开工资吗?
五一放假能报税呢过来,25年的车票能冲24年汇算清缴吗?
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
公司的费用呀
管理费用开办费 准则做帐做这个
我看了齐红老师的课,可以进入长期待摊费用-开办费呀
你好,这个是制度做账才用的。
我没懂这个制度是啥意思?
企业会计制度,小企业会计制度,企业会计准则,小企业会计准则,新企业会计准则,这个分不清楚吗?
我当时问了老师的,可以用这个长摊科目呀
适用《企业会计制度》的企业: (1)开办期间费用发生时: 借:长期待摊费用—开办费 贷:银行存款 (2)企业在开始经营后,开始摊销开办费: 借:管理费用—开办费 贷:长期待摊费用—开办费 2、适用《小企业会计准则》、《企业会计准则》的企业: 借:管理费用开办费 贷:银行存款
什么样的企业适合企业会计制度呢
你好,现在哪有制度类做账的,里面的科目都很牢, 发工资,他还是应付工资,现在都是应付职工薪酬。
我是听了齐红老师的筹建期企业所得税汇算清缴实战的课程,里面讲长期待摊费用可以三年摊销,我这个公司的筹建期差不多二千多万,所以我想着用长期待摊费用,正常营业后分三年摊销的
企业会计制度做账的可以
那我的水电气费,最开始的分录对吗
对的,正确的是这么做的。
好的,谢谢老师,新年快乐
不客气,元旦快乐,非常感谢