您好,正确流程:a工厂出货后风险转移就要确认收入了,A是延迟确认收入和交增值税了

我们目前有两家公司,一个A公司是贸易型公司,一个是B工厂型公司,两个都是一般纳税人。之前都是B公司单独操作的,今年想用A请B代加工的形式经营,这样是不是可以少交点税?也就是A开销项票出去,原料进项票开给A,B再开加工票给A。有没有什么好的建议节税?
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
【实训资料】浙江钱塘股份有限责任公司2020年11月发生以下经济业务: (1)11月1日,公司购进A材料一批50000元,进项税额为6500元,材料尚未到达,款项已用银行存款支付, (2)11月2日,厂部张华因出差赴北京联系业务,向财务部借款8000元,企业开出一张现金支票。 (3)11月3日,一车间生产甲产品领用A材料20000元,二车间生产乙产品领用B材料34000元。 (4)11月4日,收到红星公司投人货币资金80万元,存人银行。(5)11月6日,以银行存款支付前欠金丰公司材料款395 860元 (6)11月8日,公司销售甲产品一批给江苏前进公司,售价为300000元,销项税额为39 000 元,款项已收存银行。 (7)11月9日,厂部张华报销差旅费7328元,并交回多余现金672元(8)11月10日,向银行借入款项200万元,存人银行 (9)11月12日,公司购进B材料一批30000元,进项税额为3900元,材料尚未到达,款项未付。 (10)11月13日,结算本月应付职工工资为68000元,其中:一车间生产工人工资为25 000元,二车间生产工人工资为15000元,一车间管理人员工资为8000元,二车间管理人员工资为5000元,企业管理人员工资为 15 000元。 (11)11月15日,从银行提取现金68000元,准备发放工资。(12)11月15日,以现金68000元发放职工工资。(13)11月18日,以银行存款支付报刊费4320元。 (14)11月20日,一车间生产甲产品领用A材料36600元,二车间生产乙产品领用B材料37200元。 (15)11月22日,公司销售给元通公司乙产品一批,售价为500000元,销项税额为65 000 元,款项未收。 (16)11月25日,公司用现金购进办公用品1900元,其中车间使用800 元,厂部行政管理部门使用1100元。 【实训要求】根据以上业务内容,判断并指出相应的业务应编制收款凭证、付款凭证还是转账凭证,并编制相应的凭证。
天明公司为增值税一般纳税人值值税税率13%2022年5月有关生产经营业务如下,一,从a公司购进生产用原材料,取得a公司开具的增值税专用发票。著名货款200万元,合同约定运输由甲工甲企业自己负责,天明公司支付运输公司费用,取得增值税专用发票,注明运输费5万元。增值税税额0.45万元,2,从b公司购进维修设备用0部件由于公司为小规模纳税人取得b公司开具的普通发票。著名著名价款11.3万元,三月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬应管理不善。造成该批货物一部分发生煤烂变质,经核实造成1/4损失。要求分别计算该公司123项业务,当月可以抵扣进项税额
a工厂负责生产,b公司从a工厂进货负责销售,之前开票都是a工厂负责人根据进项原材料的进项票有多少不用交税决定开多少销项票给b公司,我感觉不合理,正确流程应该是怎么样的?
老师,开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点?
老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲? 可不可以做成:借:主营业务收入(冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额) 应交税金销项税额:全部冲红税额加上余下蓝字税额贷:银行存款(退货部分的金额)。(附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票) 然后再做退货部分的成本冲回分录。
老师,我25年有几个月法人和股东的工资,是用其他应收款-法人。发工资的,没用银行存款发可以吗? 25年汇算清缴不用调增吧? 当然25年发工资时分录是: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人
个人出租不动产如何申报个人所得税
个体户在自然人电子税务扣缴端帮员工代扣代缴个税,这个法人的信息要采集进去么?老板不领工资
老板开了2家企业,法人都是别人,不是他自己。甲企业开的还早已经投产有了收益,乙企业刚开始建厂,花的每一笔钱是从甲企业公户转到乙公户的,收到的这笔钱乙企业怎么做分录
公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师 看看分录 和金额对不对
增值税和附加税费在哪里申报
老师您好,小规模纳税人,一个季度开票十万,无票收入三十万,要不要交增值税呢
老板有两家公司,现在计划要把B公司股权转让给A公司控股,转让前,这两家公司都是自然人100%控股,现在转让B股权的时候,B公司有100万未分配利润,按账面利润缴纳20%个税的话,这部分利润,后续分红的时候,还需要缴纳20%分红个税吗?
a工厂是b公司投资99%比例的工厂。 b公司销售是从a工厂直接发货的,每月初老板只给我说销售多少开销项票。 进项票都是月底a工厂的负责人按我刚刚说的的那样给进项票的, 流程应该怎样才合理正规?
您好,我们b公司销售是从a工厂直接发货,那销售多少开销项票,对应就是 a工厂销售给B的货才是对的,B没有买进怎么卖出呢
那就按b公司当月销售的数量,来要求a公司开票数量一致是吗?
到月底了统计下B公司的销售数量,让a公司按这个数量来开票吗?
您好,是的呀,我们进销数量不一样的,税务查账时怎么解释呀
正确的月末账务结转成本应该是按什么结转的? 我们公司进项票给的少按全部都结转了
您好,正确的月末账务结转成本是按实际销售产品成本结转的,咱这们结转利润是虚高的
正确的结转成本金额=实际销售产品数量*产品进货单价吗? 按产品种类结转,一种产品做一个结转成本的分录吗?
您好,1.正确的结转成本金额=实际销售产品数量*产品进货单价,是的 2.这个倒没有规定,自己有进销存表格,能清楚体现我们的销售的各产品,做一个总金额都没有关系,最主要明细 得拿得出
结转成本的时候,同一种产品同一个月进货单价有差异怎么算这个进货单价?
您好,月末一次加权平均法 计算这个单价
好的嘞谢谢,元旦快乐!
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~