你好需要计算做好了发给你

1、甲公司为增值税-般纳税人,2019年4月生产销售化工机械设备100000元(不含增值税),购进生产设备的原材料取得了增值税专用发票,注明的增值税额为65000元:甲公司又对外提供餐饮服务,取得销售额30000元(不含增值税),购进餐饮原材料取得了增值税专用发票,注明的增值税额为300元。甲公司取得的增值税专用发票均已通过认证,对以上两种业务分别核算,并按照各自的适用税率分别开具了增值税专用发票,款项均已结清并存入银行。销售货物的增值税率为13%,提供餐饮服务的增值税率为6%。(16要求:①计算当月销项税额
甲公司(增值税一般纳税人,按一般计税方法计税)专门从事认证服务,2018年7月发生如下业务: (1)取得认证服务收入105万元(含税),同时收取逾期付款利息1万元。 (2)购进一台经营用设备,取得的增值税专用发票上注明价款20万元、增值税税额3.20万元。 (3)接受乙公司提供的设计服务,取得的增值税专用发票上注明价款5万元、增值税税额0.30万元。 (4)接受丙公司提供的货物运输服务,取得的增值税专用发票上注明价款1万元、增值税税额0.1万元。 (5)接受丁公司提供的旅客运输服务和餐饮服务,合计支出1.40万元。 已知:甲公司适用的增值税税率为6%。 要求:计算甲公司当月应纳增值税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税额。甲公司适用的所得税税率为25%。产品销售成本按经济业务逐项结转。2021年度甲公司发生如下经济业务事项,完成甲公司相应的账务处理: (1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成本为48000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。产品已经发出,款项尚未收到。 (2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按售价的10%向丙公司支付手续费,
甲公司是一家商业企业,丙公司是一家生产企业,丙公司是甲公司的常年货物供应商、甲公司和 业务进丙公司均为增值税一般纳税人。本年10月 甲公司共向丙公司购货226000,取得丙公司开具的增值税专用发票,发票上注明价款200000元增值税税领26000元, 货款未付,甲公司本年10月对取得的增以账面值税专用发票进行了认证。本年11月,甲公司已经全部以购进价格对外销售该批货物,当月甲公司按货对方直物合增值税销售额的10%与丙公司结算返利,丙公司开具红字值税专用发票,甲公司收到22 600元的账并于现金返利。要求: (1)对甲公司上述业务进行账务处理。(2)对丙公司上述业务进行账务处理
谢谢回答甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,,酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月,甲公司发生如下业务:(1)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品,甲公司于退货当日用支票支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为25000元,增值税税额为3250元,该批商品成本为18760元。(2)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。要求:完成甲公司上述业务的会计分录。
老师,问下,我们公司的法人的老公老公,每次在公司没钱的时候,都会转钱给公司,他说这算是投资款。那这算投资款吗?是可以认为是股东的吗?
A公司和B公司是甲公司的股东,A公司占股25%,B公司占股75%,A公司注册资金100万B公司注册资金200万,甲公司注册自己500万,那么请问实缴资金甲公司注册自己的时候A公司出资125万,B公司出资375万,AB两家公司出资都高于A和B公司的公司注册资金,这样也可以实缴资金到位对吧?是先A公司注册资金到位100万,再B公司注册资金到位200万,然后再分别A和B公司打投资款到甲公司注册资金到位500万吗?
购买隐私商品误开票到公司,换开后,公司在税务系统上能看到已充红发票的商品信息吗
麻烦问下老师,税务局让我们补交以前年度超计划招生收入增值税附加税款,12月份跟税务局沟通过以后他让我们直接修改9月份报表缴纳,完税凭证对该税种所属期是9月份,缴纳时间是12月份,就这样申报缴纳了,但是2026年1月份增值税主表出来上期未缴增值税-225198.11元,怎么让这个负数消除,我去修改9月份报表,带不出来附加税了
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
设备借应收账款1356000 贷主营业务收入1200000 应交税费应交增值税销项税156000
提供服务 借应收账款31800 贷其他业务收入30000 应交税费应交增值税销项税1800