同学你好,跨年红冲,也是做正常销售收入分录,结转成本分录的相反账务处理。
老师,去年暂估成本,今年来发票多了2000,分录是借利润分配-未分配利润,贷应付账款,资产负债表和利润表勾稽关系不相等,正好差了2000,可以再写一个上面相反的分录冲销了吗?
老师,有个问题。想不明白,19.年10月房租收入借预收账款10000元,,贷其他业务收入10000元:,当时分录不对,开3%发票,2021年税务局开错了,调整过来,按5%,开红字发票,先做冲红凭证,借,预收账款-10000元,贷,其他业务收入-10000,然后后再依据发票做,借,预收账款10000,贷主营业务收入9500元,应交税费\\增值税500元,这样造成其他业务收入余款为-500元,可要通过以前年度损溢调整,减少未分配利润,这个调整分录怎么做?
2020年我开多一笔收入6万,等到21年4月才冲红这笔收入6万。4月份做了一笔分录: 借:应收账款60000 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 贷:应交税费-增值税 借:利润分配-未分配利润59405.94 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 问题现在6月申报增值税,增值税报表本年累计销售额和账上对不上,就差这笔59405.94收入的数,那我应该怎么样处理?
老师好,23年红冲22年发票分录怎么写,借,利润分配500贷,应收账款500吗?但是开票系统收入总金额,和账上就不一样了怎么办
请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀? 实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。 老师,按这样去年暂估22万应付账款冲减完了,开回来成本发票14万,还缺8万的成本发票没有冲减完,怎么体现出来呢?
老师,实收资本前五年多收了80万,现在公司要转让股权变更,这80万怎么以交税少的方式拿出来。
我们给平台充流量为了吸引客户这个计入啥费用?
老师您好 小规模第二季度的所得税,在7月6号已经交了,但是在6.30的时候忘了计提,也没有结转。现在想补上,凭证日期写6.30吗,那资产负债表是不是就和之前的不一样了,应该怎么办
老师 个体工商户取现有什么限制吗
职工食堂购进米 面油可以进项税抵扣吗
一家个体工商户,如果2010年就注销了工商,税务没有注销,在2011年税局给核定了定期等额征收,先2025年针对这笔税金,是否可以要求税局不追征,豁免税金
车辆购置税怎样计算纳税
企业哪种捐赠不上增值税
老师你好问应付职工新酬余额-6000,是历史遗留下来的,请问要怎么把这个科目截平去呢
老师,如果延迟交货,日违约金是千分之三?
老师,借是主营业务收入吗
如果你的原来分录是 借应收 贷 主营 应交税费 那么你现在调整是借-应收 贷-主营 -应交税费