你好,其他应付款有余额,是可以的

我公司只给个别几个管理人员交了养老保险,而且款统一是由公司支付,个人不承担,我直接在支付时借:管理费用,贷:银行存款,出账可以吗? 或者每月计提时借:管理费用,贷:其他应付款, 支付时:借:其他应付款,贷:银行存款,可以吗
老师,账上没钱,员工拿发票来报销,我可以把费用能做在这个月吗,如果这个月没钱,在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款,如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师,我上个个月做一个员工报销时发票审核没注意搞错抬头了,总公司的抬头做在分公司报销了,那这个月还有报销金额一样,抬头开的分公司,我能分公司不做报销了,把上个月分公司的账调整下,借:其他应付款,贷:银行存款,这个月借:管理费用,贷:其他应付款上个月其他应付款金额吗?然后上个月开的总公司抬头的发票这个月重新在总公司报销做账吗?
老师我8月的时候有个报销款的普票没有抵扣。 可是这个月又要抵扣了,款都已经走流水走了, 8月的账: 借:管理费用,办公费 贷:其他应付款,xx 借:其他应付款 贷:银行存款。 所以这个月又可以抵扣了,我该怎么做这笔账?
想咨询一下,代开房租发票,月租6500,一次性看半年的票,这个税要怎么算
老师,我12月初在顺丰快递平台充值了1000元,今天开票从公司账户报销给我1000元,但是实际使用了970元,这个报销单后面是附发票和使用记录的账单吗
老师你好!车卖废铁了用申报吗
老师发现23年代账会计的财务报表和所得税季报汇算清缴都错了怎么办,是全部修改吗?
验资报告是啥老师,谢谢
办税员能添加办税员吗?
买的团体意外险可以税前全部扣除么
资产评估机构的问: 说我们公司厂房建造成本单价只有1000多点,工程造价公布的都有1700到1800一平,贵公司的为什么这么低呀? 这个我该如何回答她?
老师,外账会计进账和销项发票的确定,以销定进还是以进定销?需要结转成本这些吗?外账会计具体的核算流畅是怎样的?
今年盈利是不是到明年汇算清缴前补票齐就行
老师,你好,哪些科目是不能有余额的,麻烦你了。
你好,通常是:其他应收款—某某股东 (因为这个可能涉及个人所得税)