你好,其他应付款有余额,是可以的

老师,我们每个月支付的办公室绿化费可以这样做账吗 借:管理费用-绿化费 贷:其他应付款-绿化公司 借:其他应付款-绿化公司 贷:银行存款
老师你好,我们公司是农贸市场,市场整改花费了100万工程款,还没有支付的,我现在要挂账,借:管理费用-工程款,贷:其他应付款-某某公司,是这样做分录吗
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,我上个个月做一个员工报销时发票审核没注意搞错抬头了,总公司的抬头做在分公司报销了,那这个月还有报销金额一样,抬头开的分公司,我能分公司不做报销了,把上个月分公司的账调整下,借:其他应付款,贷:银行存款,这个月借:管理费用,贷:其他应付款上个月其他应付款金额吗?然后上个月开的总公司抬头的发票这个月重新在总公司报销做账吗?
工商年报手机收不到验证码怎么回事换手机号也收不到怎么回事
母公司与子公司共同控股另子公司,该子公司属于母公司全资子公司吗
专项扣除一定要单位录入才能即时抵扣吗?,个人在个人所得税APP录入的抵扣不了?
26年做25企业所得税汇算清缴 ,25年 5/31号之前有发 24年 10月 12月工资 ,那么实际工资薪金发生额怎么要扣掉24年的 +25年1月的吗
老师,以前年度发生的广告费,现在要做进项税额转出,账务处理怎么做?
您好老师,残保金里申报的工资总额数据具体怎样算?
甲方抵扣商超券 相当于甲方把工程款打给超市 办购物卡的时候超市开免税发票给我们 然后免税发票去年已经入了成本 现在汇算清缴需要调增吗
老师您好,我公司是做装修的,可以按工程完工了做收入吗?做收入时报增值税。
有些间接费用记入到制造费用,最后反正也是转到生产成本里面,为什么不能直接放生产成本里面呢
税法规定企业生产设备折旧年限,我们公司买切割机,折旧几年
老师,你好,哪些科目是不能有余额的,麻烦你了。
你好,通常是:其他应收款—某某股东 (因为这个可能涉及个人所得税)