同学你好 涉及损益的做跨年的分录
老师,您好,请问一下我们去年付货款,当时做账做的预付账款,对方去年就已经开了发票,但我们现在才收到发票,去年没入账,这个发票现在可以直接做成本费用吗?还是要调整以前年度损益
老师,2023年别人开的发票我们没有入账,如果在2024年才收到发票然后入账到2024年,我是应该做到以前年度损益,还是可以直接当月的费用成本里面
老师 有一笔22年的费用发票20000当年没有预估 发票也没收到 然后23年付款了 收到发票是2022年开具的 2024年可以凭付款单和22年的发票入到今年的成本费用里吗
老师,请问我们公司去年有很多专票没抵扣,发票联也没有入账,发票联可以做到2024年的成本和费用里面来吗?
问您一下,我现在已经录2024年的账了,然后发现一个问题是:本来应该在2023年终调整结转一个科目,然后我们直接在2024年初录期初数的时候,直接加数到另一个科目,可以吗 本来2023年底应该把这个应付福利费转入未分配收益的,然后忘了,现在录2024年期初我们直接把数加到未分配收益里面可以吗?没有出分录,直接改报表,可以吗?在会计学里,这种情况违反规定吗
老师您好,我们是一般纳税人,现在我们开给客户的发票是免税发票,供应商给我们开进来的票是专项票9个点,做账的时候做了进项税额转出,现在这个进项税额转出科目余额在贷方,这个要怎么处理
企业所得税季度预缴是提前交钱么?
员工报销酒店发票1000元,进项60元,公司只给报800元,那我需要进项税转出还是可以60元全额抵扣,如果能全额抵扣,是不是不管给员工报多少都不影响进项全额抵扣,除非发票红冲报不了
老师,您好,我们幼儿园报废了一部校车,然后公户收到报废款项。对方公司要求我们幼儿园开具发票。那能开吗?如果可以开,要怎么开?麻烦老师解答了
老师,税后净利润就是净利润吧?
个体户,利润高有什么影响吗?现在交个税还是按核定征收交个人所得税
老师,我把很多工作表的销售数据按月求和用什么方法快一些
解释下同一责任中的第三条
老师们能不能提供一个记忆技巧?很努力在记了,老师搞混,不然就是回头就忘了,刷完这科忘那科的,好痛苦税务师刷题第二轮了还觉得有些不尽人意。
老师,小规模纳税人,是不是季度不超过30万,不要缴纳增值税跟企业所得税?
那我报2023年年报的时候是不是也要把这部分调进去报呢
同学你好 这个要的哦