您好 解答如下 预付款不需要结转

什么时候用到应付账款科目?年末需要结转吗?
月末,生产成本和制造费用是不是需要结转到主营业务成本?
会计分录,借银行存款30,贷实收资本30,到月末和年末的时候需要做结转分录吗,如果需要做具体分录是?
月末结账,本月发生预付款以及补缴员工社保,那是不是需要结转社保(管理费用)
制造费用期末的时候需要结帐到主营业务成本吗
老师请问下我们以前自己购进的车子,自己开给自己的机动车发票,当时入的固定资产,现在要将那台车子卖出去,红冲了当时的发票,应该怎样做会计分录?
老师,现在零售费用个人收据可以是1000元,那这个要代报个税吗?
老师,我总是分不清借贷双方什么时候是收什么时候是付
年总产值请填写计划期限上一年度生产的货物和服务的价值总和怎么填写
老师,请问分公司接待了总公司的人员产生的住宿费 餐饮费,分公司做账是做招待费用吗?
请问一般纳税人平台用公司名义开的,但绑定是法人的银行卡,收款给钱都是法人账户,取回服务费的进项票也是写公司名称,现在需要查进项票流水,可是那个时候都是法人账户转款,有什么风险呢
小型微利企业,企业所得税汇算清缴需要报哪些表啊
有一年转股的时候有分红,是企业接受的分红,享受什么优惠,但是长期股权投资为0,没有实缴,是否享受优惠
商场电费或者租金逾期缴纳的滞纳金,对应开票内容也是对应正常的电费和租金,做租金、电费,还是做营业外支出
老师,建筑行业预交增值税,所得税税率多少
不结转的话,会影响利润,只要汇算请教之前来发票就没问题吧?
是的 汇算清缴之前取得发票就可以