您好 这个2021年应该都结转了,你在今年调整,是 借:以前年度损益调整 贷:应付账款等科目
老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
请问老师21年将无票的材料成本做进了管理费用 汇算清缴的时候无票已经调整缴纳税费了。22年应该怎么调整这笔帐呢
你好老师。我想问下,21年的成本,22年企业所得税汇算清缴前来的票,我所得税年报报完了,我要调报表。把成本加进去,那么我需要调整资产负债表吗,利润表需要调整的是吧
请问老师,21年暂估成本费1万到,22年报21年汇算清缴的时候由于成本票提供不了。报汇算清缴的时候直接调增了1万也补交了所得税,现在我要怎么在22年里把暂估的1万给平掉
老师,22年5月份汇算清缴时调增了21年的无票成本,这个需要做账吗?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
用的小企业会计制度,也用以前年度损益调整吗
那你用未分配利润科目代替的
请问老师具体怎么做呢,比如在22年本来成本做账金额大,但是在23年汇算清缴把部分的成本调出了,最后企所补交了税金,23年这个分录怎么做
借:未分配利润 贷:应付账款等科目
款是要付给对方的,只是没有发票,所以没法冲应付,要怎么做呢
那你们当时的账务处理是怎么样的呢
当时就是直接入得成本,是实际发生,但是无法取得发票,23不是得调增吗,但是调整交完税后我不知道应该在怎么做分路了
汇算清缴调增,是不需要做分录的