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你好老师,小规模前期申报未开票收入,后期又开票了,这个该怎么申报?

2024-01-02 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-02 13:48

这个的话把前期的未开票收入在本期申报表的时候写复数就行,然后再填写一个正确的

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快账用户2752 追问 2024-01-02 13:50

我这个前期填写的是增值税不含税3%的销售额是超过30万的

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齐红老师 解答 2024-01-02 13:50

对啊,那没事儿,你就直接写复数就可以了

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快账用户2752 追问 2024-01-02 13:51

如果我负数,在哪里填正数呐?

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快账用户2752 追问 2024-01-02 13:52

那在哪填写正数

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齐红老师 解答 2024-01-02 13:53

小微企业免税销售额,超过的话,是本期应征增值税销售额

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2024-01-02
这个的话把前期的未开票收入在本期申报表的时候写复数就行,然后再填写一个正确的
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