这个的话把前期的未开票收入在本期申报表的时候写复数就行,然后再填写一个正确的
老师,你好,请问小规模纳税人本月有未开票收入,我申报了未开票收入,如果后期客户又需要补发票,我如何申报呢?
未开票收入后期又开发票了,增值税怎么申报?小规模纳税人
你好老师,小规模前期申报未开票收入,后期又开票了,这个该怎么申报?
你好老师,小规模前期申报未开票收入,后期又开票了,这个该怎么申报?
老师,未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免),上期未开票的在本期又开票了,本季度收入超过30万了,小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏,(按开票金额报本月收入大于实际收入,按实际收入这部分税又没有缴到),该怎么申报?
我这个前期填写的是增值税不含税3%的销售额是超过30万的
对啊,那没事儿,你就直接写复数就可以了
如果我负数,在哪里填正数呐?
那在哪填写正数
小微企业免税销售额,超过的话,是本期应征增值税销售额