你好,你这是建立内账吗?
老师,今天刚接手一家工业企业,2016年成立的,一般纳税人,外账交给代理记账公司了,目前内账部分没有建账,有点乱,所有库存都不准,只有应收应付账款和出入库单据,都是exce表格记录的,老板要求核成本,不知道该从何入手了,如果重新建账,该从哪找数据呢?如果实际盘点的话,所出来的数据作为期初数可以吗?但是上期累计数呢,前几年的累计数怎么找呢
老师,公司成立10年以来从没建账,现从10月开始建账,期初数已经录好了,到10月做账的时候,支付成本或者收到客户的钱的时候做一笔分录,借,应付贷,银行,还是需要提现成本啊,比如多写个分录,借主营业务成本,带应付啊?怎么合适呢
老师,我们公司是从别的公司接手来的,对方公司之前也没账,我们从今年7月份接手过来,一直没启用账套,都是零报,现在启用账套我们该怎么做?之前那个公司从16年开始成立的,有流水,现在录期初也不好录,怎么办?
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
广告业文化事业建设费(月度)申报表咋申报?
早上好!老师集团内A,B两家公司,A公司开发成果给B公司备案(由于销售要备案到B公司)现想开发加计扣除费用在A公司,要怎么做才合规?
就是公司代业主代办水费,老板娘私账垫付代办水费,找我们被挂靠方开票给了业主,现在这笔款到了能直接让被挂靠方转给我们老板娘私账吗?
公司是一般纳税人,公司固定资产下的车辆卖出,车管所开的二手车销售发票需要给我公司一份吗
老师您好!我司餐饮公司,需要将餐具租赁给另外一家公司,请问发票直接开餐具租赁费吗?还是需要附上明细
小型微利企业条件之一的“全年应纳税所得额不超过300万”,是不是就是企业年度利润总额不超过300万的意思
老师个人车主,已开租赁发票了,是不是不用申报个税了
老师,现在还能考报关员证吗
给船员的小额生日福利金,30美元,需要交个税吗
老师,我们公司原来2个股东,一个占90%,一个10%,现在减少10%的股东,变成独资企业。目前公司亏损状态,实收资本是认缴还没有实缴,请问老师,如果我们减少这一个股东,会涉及到哪些税费和问题,谢谢
老师好!嗯嗯,是的
你好!差额在借方还是贷方?内账可以先挂在其他应收款或企其他应付款
我看是资产负债表左边资产类合计1000多万,右边负债和权益合计是负数几十万
你好!不对差的太多了,发图片过来看看
老师好,这会下班了,明天上班发可以吗
你好!可以的,等你明天发图
老师早上好!这是我开始补的第一个月报表,因为没有结转,期末也不相等
你好!先做结转,看看差额是多少
老师好!结转不了
老师这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
你好,你现在能保证你的银行应收应付库存固定资产,这几个科目数据正确吗?你可以在其他应付款设一个二级科目建账前期差额,通过这个把你的期初余额调平
老师好!银行可以保证、应收应付是根据后面18个月的收付款数据挂的期初,没有库存(需要啥材料买啥,哪个项目用,买了直接让送哪个项目),我没去过工地,也不知道具体都有啥固定资产,也没有固定资产清单,可以简单的只做几个大件固定资产吗
你好,最好给他要一个实盘的固定资产数据
老师好!如果把固定资产数据加上,总资产和负债+权益差距会更大的
你好,有准确的数据,然后把差额挤到其他应付款建账前期差额就可以