您好,您是需要如何分摊确认损益?

公司员工垫付了24年一年的物业费,我是需要分摊的,这个是怎么做分录呢
员工先垫付了一年的物业费,还没付报销款,我现在需要分摊怎么做会计分录呢
老师你好,公司今天提前支付物业一年的物业费,咋做账啊?明天收到发票怎么做账?还需要摊销吗?摊销的分录怎么做?是12个月每个月都要做摊销的分录吗?
老师,23年度公司支付安装人员的劳务费是个人垫付且发票24年4月才取得部分,这部分数据我补入到23年12月帐目中,这个账怎么做
24年末支付了25年的物业费。一共才2000多块钱。需要每个月分摊吗?还是直接做掉在12月份。
小规模纳税人10月11月把应收未收到的房租入帐收入,12月未收到,可以做冲回分录吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师,问个问题,@董孝彬老师,上个问题没有问完?
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
我现在拿到发票了需要入账,我该怎么做分录
您好,借长期待摊费用或其他应收款,贷其他应付款-员工
企业不是按照权责发生制吗?我去年12月份的发票入账贷其他应付款,那借方呢
权责发生制是计提损益,借其他应收款即可
到24年一月份就开始分摊借,管理费用贷,方怎么记呢
这是我应该付出去的款项,怎么记应收呢
支付,借其他应收款,贷银行存款,摊销,借管理费用,贷其他应收款