您好,您是需要如何分摊确认损益?

支付一年的物业管理费,费用几千块钱需要摊销吗?分录怎么做
公司员工垫付了24年一年的物业费,我是需要分摊的,这个是怎么做分录呢
员工先垫付了一年的物业费,还没付报销款,我现在需要分摊怎么做会计分录呢
老师你好,公司今天提前支付物业一年的物业费,咋做账啊?明天收到发票怎么做账?还需要摊销吗?摊销的分录怎么做?是12个月每个月都要做摊销的分录吗?
24年末支付了25年的物业费。一共才2000多块钱。需要每个月分摊吗?还是直接做掉在12月份。
税务师的实务考试,简答题如果让写会计分录,请问可以在数字后面带“万”字吗?
老师,想问下有一个公司注销了,然后员工发工资是在另一个单位发的,但是社保和公积金是在注销的那个单位交的,这个怎么做分录呢
老师好,建筑公司人员不固定,不按时发工资,有时候就是给员工借点钱,这种情况工资的帐该怎么做比较好呢
辛苦各位老师看下,那里出错了呢
老师一般纳税人收到专票计入了应交税费代抵扣进项税,交增值税怎么记,怎么把代抵扣的转出来,
老师。建筑单位3个点劳务票分录,金额1067.96、税额32.04分录怎么做
电子税务局上报了经营所得A表,发现报错了,怎么都找不到表格更正
老师,请问申报经营所得税提示这样,需要如何备注昵
营业外收入是增值税报表里的哪个数
老师,这个单元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不会设置了
我现在拿到发票了需要入账,我该怎么做分录
您好,借长期待摊费用或其他应收款,贷其他应付款-员工
企业不是按照权责发生制吗?我去年12月份的发票入账贷其他应付款,那借方呢
权责发生制是计提损益,借其他应收款即可
到24年一月份就开始分摊借,管理费用贷,方怎么记呢
这是我应该付出去的款项,怎么记应收呢
支付,借其他应收款,贷银行存款,摊销,借管理费用,贷其他应收款