您好,您是需要如何分摊确认损益?
支付一年的物业管理费,费用几千块钱需要摊销吗?分录怎么做
公司员工垫付了24年一年的物业费,我是需要分摊的,这个是怎么做分录呢
员工先垫付了一年的物业费,还没付报销款,我现在需要分摊怎么做会计分录呢
老师你好,公司今天提前支付物业一年的物业费,咋做账啊?明天收到发票怎么做账?还需要摊销吗?摊销的分录怎么做?是12个月每个月都要做摊销的分录吗?
老师,23年度公司支付安装人员的劳务费是个人垫付且发票24年4月才取得部分,这部分数据我补入到23年12月帐目中,这个账怎么做
老师,请问如何进群咨询?显示人员已满。
老师,住宿费发票可以抵扣进项吗
老师我们企业是一个机械设备制造企业,我们有许多外加工件,但是供应商提供的单据是用的铁板多少钱,不知道怎么入账
老师早上好:想咨询下小规模商贸企业之前的入库商品已入库但之前没有挂账,现在支付了货款,应该怎么做账务处理
老师,电子税务局完税凭证怎么打印啊
老师这个题为啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15吗
你好,老师公司之前付款给个人,现在个人退回私帐还是退回公帐好些,租金之前没有开票现在要开票,物业说要把之前我公司转个人付的,现在是不是个人退还给公司就可以
老师,我申报增值税时,无票收入填入后,营业收入按财务报表收入一样,那增值税那里差0.32,如增值税和财务报表一样,那收入和财务报表差5.3,要按哪个和财务报表一致申报
这个基准值是什么意思?
汇算清缴怎么申报? 业务招待费要调增为什么要调增?是什么含义啊?
我现在拿到发票了需要入账,我该怎么做分录
您好,借长期待摊费用或其他应收款,贷其他应付款-员工
企业不是按照权责发生制吗?我去年12月份的发票入账贷其他应付款,那借方呢
权责发生制是计提损益,借其他应收款即可
到24年一月份就开始分摊借,管理费用贷,方怎么记呢
这是我应该付出去的款项,怎么记应收呢
支付,借其他应收款,贷银行存款,摊销,借管理费用,贷其他应收款