借:银行存款,财务费用,贷:短期借款。汇票到期企业承兑时:借:短期借款,贷:应收票据。
老师请教一下,收到前期客户欠的货款,是未到期汇票,然后我们又把未到期汇票转给别家进行贴现,这几笔业务怎么做凭证,谢谢!
老师,收到客户票据转让给另外一个公司,另外一个公司贴现转给我们公司公帐,这笔分录怎么做?
请问一下老师,我们公司收到一张其他公司背书给我们的电子汇票,该怎么做分录呢?然后我们公司又把这张汇票背书转给其他公司贴现,背书转让汇票的分录又怎么做呢,还有我们收到贴现款以后分录怎么做呢?
收到货款回款,是银行承兑汇票,用公司的一般户收的汇票,借:应收票据10,贷应收账款10,没到期之前就找了别的公司贴现,借:银行存款10,贷应收票据10,贴现的钱是回到了基本户,这样做分录对吗?另外贴现的手续费是另外支付的,怎么做分录?
把收到未到期的汇票转给另外一家公司贴现,怎么做分录?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
直接把票据背书给到另外的公司是,怎么做短期借款?
借:应付账款,贷:应收票据
看错了,不好意思