借:银行存款,财务费用,贷:短期借款。汇票到期企业承兑时:借:短期借款,贷:应收票据。

老师请教一下,收到前期客户欠的货款,是未到期汇票,然后我们又把未到期汇票转给别家进行贴现,这几笔业务怎么做凭证,谢谢!
老师,收到客户票据转让给另外一个公司,另外一个公司贴现转给我们公司公帐,这笔分录怎么做?
请问一下老师,我们公司收到一张其他公司背书给我们的电子汇票,该怎么做分录呢?然后我们公司又把这张汇票背书转给其他公司贴现,背书转让汇票的分录又怎么做呢,还有我们收到贴现款以后分录怎么做呢?
把收到未到期的汇票转给另外一家公司贴现,怎么做分录?
老师你好,我想问一下,公司收到一张银行承兑汇票,公司把它转给另一家公司贴现,贴现公司把原金额全部打回公司,贴现利息是老板私下里转给他们,这样的会计分录怎么写?有没有什么违法的行为?
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
直接把票据背书给到另外的公司是,怎么做短期借款?
借:应付账款,贷:应收票据
看错了,不好意思