您好 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税 借:应交税费增值税 贷:营业外收入

小规模纳税3%税率减拨1%开发票,请问2%需要做分录体现优惠政策吗?分录怎么做!报表怎么填写呢?谢谢老师
你好,小规模纳税人开了3万的普通发票,税率是3%,减按1%征收,会计分录怎么写
1月2日开具了一张增值税税率为3%专用发票,当天收到对方的款项,7号税务局通知小规模纳税人税率为1%,收回3%的发票作废后,又重新开具了一张1%的增值税专用发票,请问怎么做会计分录?
小规模纳税人开具了增值税发票,水费发票因为税收优惠,3%减按1%,请问会计分录怎么做?
小规模纳税人开具了增值税发票,水费发票因为税收优惠,3%减按1%,请问会计分录怎么做?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不是通过“其他收益”科目吗?
你好同学,水费是企业日常发生的,应放入“其他收益”科目。
麻烦老师写下完整的分录
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税 借:应交税费增值税 贷:其他收益
如果不写其他收益,直接按1%贷记应交增值税,这样做账有问题吗?
同学,可以直接按1%贷记应交增值税的。