同学你好 是什么版本的金蝶
老师,反结账反过账以后,需要删除那种结转损益的凭证吗?然后才可以修改其他凭证增加或者减少或者修改 然后审核 在过账 再结转损益 再结账?
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
想问下这张凭证错了,怎么修改,已经结账,也无法审核,结转损益了,发现错误把结转损益那张凭证删了,新手,请解释详细点,感谢
老师,2月份凭证反过帐进行修改后,将结转损益删除了,修改完重新过帐及结转损益,显示无过帐凭证、凭证必须shi当前日期
金蝶反结账之后 修改了之前错误的凭证,损益那张凭证删除现在结转损益显示0
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
专业版的
审核以打钩
显示本期没有未过账的凭证
是不是有下面几种情况你看看 1.所有凭证已经过账。 2.有凭证未过账,但设置了“不需要过账凭证”。 3.凭证未正确设置凭证字号,导致过账失败。 4.凭证中的关键数据项未填写完整,导致过账失败。 5.由于某些原因,凭证数据没有正确保存,导致过账失败。
日期怎么变成10月份了
老师我现在结账显示必须是当前日期变成10月份了现在怎么处理
你反结账回去了吗
可能是我反结账点了3下
老师这样怎么处理
同学你好 重新结账就可以了