你好,应付和预付这两个科目对冲一下
老师,你好,分公司代收了总公司的员工购买工号牌的钱,该怎么做分录呢?总公司账务处理分录又怎么做呢?不太清楚是其他应收款还是其他应付款,请求老师解答
老师,要清同一家公司的往来账,其他应收款1500万、其他应付款1000万;差额其他应收款和应付差额为500万,要用500万来清理往来账,怎么做账务处理呢?
老师,应收账款很大,账很乱。怎么处理应收账款。应付账款也很大。代账公司弄的,应收账款很大。不知道他们怎么处理的,好像是为了平什么账,挂到应收账款上
老师,请问同一家公司,挂得有预收账款,又挂得有应收账款,年末清理,合并应该怎么做分录?
老师,请问账上同一家公司既有应付他的账款,又有预付他的账款,应该怎么处理呢?感觉乱,弄不清楚
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账
请问,公司 督导 职位是负责管理店长,几家店店长考核指标是毛利率、净利率等,那么,督导如果绩效考核,该怎么考核呢?几家店毛利率、净利率数 平均考核?还是有其他更好的方法?
老师,企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
像这个应付账款是负的是什么意思呢?
对冲是怎么对冲呢老师?
你好,应付账款在负数就表示预付账款借预付账款贷应付账款。
老师,您再给说一下对冲怎么弄,没看懂。
借预付付账款贷应付账款做这个
老师做这个怎么冲啊,比如预付账款有150,应付账款有200,那怎么做?
你好,记上面的金额填写200。
没懂,啥意思
借预付账款,贷应付账款200。
然后你的预付账款就有余额350。
老师,不对好像,一家公司我预付了150,应付有200,那我是不是应该合并成应付50呢?我这不知道怎么合并或处理,老师麻烦您再看看
你好,可是你上面回复的,你再看一下。应付账款不是一个负数吗?负数的话它就是借方余额呀。
老师不是,我就问一下我举的那个例子?负数那个我完了再弄,我想先把正的弄明白
哦,对的,是的,是这么做的。