您好,这个的话,待认证是还没有认证抵扣,待抵扣是认真过了,没有抵扣

老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
待抵扣是认证过了没有抵扣是什么意思? 是认证抵扣不是同一个操作码?
您好,这个是没错的,就是说,认证过了,但是没有抵扣
什么意思,是认证了怎么能不抵扣,还能放到下个月抵扣吗? 不是申报增值税的时候进项就填认证的进项税额吗?
老师你看这个分录是什么意思?这个分录对吗?
对,就是认证了,做的是待抵扣,这个意思,你好的
什么意思?是勾选认证了申报表没有抵扣吗?
嗯对,就是这个意思的
还能这样操作吗?好像你认证税额和申报表的进项税额不一致的话,申报表提交不了的
比对不通过,提交不了的
是你认证了没有抵扣还是说什么?
待抵扣进项税额不是认证了,申报表没有抵扣吗?这样申报能提交吗? 哪什么时候用待抵扣进项税科目?
待抵扣是认真了,但是没有抵扣,你申报表的话,只能填写在认证抵扣的地方,您好
是本期认证勾选了,申报表没有抵扣用,下期再抵扣用吗? 本期勾选认证了没有抵扣用的话是不是就是填这里?
对的理解的是没错的
这不是给自己找麻烦吗?认证了不抵扣,还不如不认证,直接待认证不好了吗? 这个是不是看会计的做账习惯,进项税多的时候,可以是待认证进项税到下个月再认证,也可以认证了申报不抵扣下次抵扣用?
其实正常,不认证抵扣,这个才是最简单的
好的谢谢老师,这下搞清楚了
嗯嗯没事,就是中间绕了一下