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处置固定资产办公设备有1000未抵扣过,有5500已抵扣过如何申报增值税

2024-01-03 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 17:27

一般纳税人的零八年之前买来的3%减按2%缴纳 零八年之后的13%

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快账用户8844 追问 2024-01-03 17:29

怎么申报增值税呢,增值税附表一怎么填写呢

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:30

13%一般计税的销售货物里面填写 如果是简易计税,3%销售货物简易计税,没有开发票的都是在未开具发票一栏里面填写, 然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额,实际抵扣金额。

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快账用户8844 追问 2024-01-03 18:10

税控盘每年280可以抵减吗

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齐红老师 解答 2024-01-03 18:17

可以的,可以抵扣的

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快账用户8844 追问 2024-01-03 18:17

怎么填写?

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齐红老师 解答 2024-01-03 18:18

主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额

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一般纳税人的零八年之前买来的3%减按2%缴纳 零八年之后的13%
2024-01-03
同学你好 做固定资产清理就行了 填写固定资产那栏
2021-01-11
您好,之前抵扣过的,处置没有减免,按13%交税,普票一样的
2020-12-28
你好在13%销售货物未开具发票一栏里面填写。
2022-07-12
同学你好!这个的话 借:固定资产清理     累计折旧     贷:固定资产 借:银行存款      贷:固定资产清理           应交税费          资产处置损益(差额,可在借方)
2021-10-15
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