一般纳税人的零八年之前买来的3%减按2%缴纳 零八年之后的13%
销售2020年购入自己使用过的固定资产,并已抵扣的固定资产,增值税申报表如何填列?
老师好,请问下,处置使用过的设备,当年采购该设备时未抵扣进项税额,取得含税金额1.03万元,需要计算增值税的公式如何计算?
一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,该固定资产购入时进项已全额抵扣,出售时销项按13%开票,增值税申报时应如何填列
一般纳税人处置2016年后取得,已使用过的原作为固定资产核算的电动车收入怎么申报缴纳增值税?(卖给个人,未开票,但要作处置收入入账,所以要申报增值税),当时从个体户处买的,没有取得专票抵扣
一般纳税人销售自己使用过的旧的固定资产,以前没抵扣过进项,我怎么申报,税率多少,填哪个表,我增值税有留抵,这个留抵可以来交这个旧固定资产的增值税么?
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
怎么申报增值税呢,增值税附表一怎么填写呢
13%一般计税的销售货物里面填写 如果是简易计税,3%销售货物简易计税,没有开发票的都是在未开具发票一栏里面填写, 然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额,实际抵扣金额。
税控盘每年280可以抵减吗
可以的,可以抵扣的
怎么填写?
主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额